您好!是的。计入业务招待费

老师,请问下开发客户或者客户客情关系维护,外购货物产生的无偿赠送,计入业务招待费吗?
单位或者个体工商户发生的下列行为中,视同销售货物缴纳增值税的有()。A、将生产的产品分配给股东B、将外购的货物无偿赠送给客户C、将外购的货物用于个人消费D、将生产的产品用于投资入股
单位或者个体工商户发生的下列行为中,视同销售货物缴纳增值税的有()。A、将生产的产品分配给股东B、将外购的货物无偿赠送给客户C、将外购的货物用于个人消费D、将生产的产品用于投资入股
我们公司因为销售产品主要是软件及部分业务系统维护,领导为维护客户关系如果制定营销方案,购买相应金额的软件或系统维护,赠送相应价值的烟、酒、茶、手机、电脑之类的礼品,请问这样操作,这些礼品是算业务推广费还是业务招待费。
温老师,早上好,我问您一下,公司发购物卡送客户,走业务招待费是吧,这个招待费是不是有一定的限额,或者是月底,年底的时候会交企业所得税吗
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
个体工商户 查账征收 账上现金余额多 怎么处理 另 可以把现金转入其他应付款吗 要是转给法人 怎么做账
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
老师是用于销售的货物无偿赠送,也是业务招待费吗?
你好!是的。借方是这样
贷方需要计入主营业务收入再结转主营业务成本吗?
你好!是的。是要结转。视同销售
可不可以借:业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税
你好!这样是不对的了