对,这个招待费会在汇算清缴的时候纳税调整。

老师好,去年公司业务调整加上疫情,没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候,这些业务招待费到底能不能填写啊?营业收入为0。。。
温老师,早上好,我问您一下,公司发购物卡送客户,走业务招待费是吧,这个招待费是不是有一定的限额,或者是月底,年底的时候会交企业所得税吗
老师,我们公司旁边有个餐馆,平时招待客户,员工聚餐都是在那里,我们平时一般都记账,一个季度或者年底再一次性再结账,这种情况下,我们要区分是业务招待费,或者员工聚餐福利费,除了发票,还需要提供其他的什么原始凭证吗
老师,我们公司购进一批酒赠送客户,是普票没有进项税额,我们赠送客户的时候的会计分录应该是借:业务招待费 贷:库存商品 吗?这个是不是不算视同销售啊
我们公司年底时购买了11万左右的烟酒用于年底给几个客户拜年了,请问这笔钱除了计入业务招待费之外还可以计入其他科目吗?因为接下来我们公司中秋和国庆时也会购买差不多价格的东西赠送客户,加上每年差不多有5–10万的餐费招待客户,我怕今年年底的时候业务招待费科目上数字过大,不能在所得税前扣除,所以请教第一个问题,谢谢
商标续展费计入什么科目
老师,股权变更都需要哪些数据,怎样计算要缴纳的税呢
像租赁费一次性收到的发票是一年的,可以一次性入费用,不做分摊了可以吗
老师,计算残保金的去年工资总额,是按所属月份还是按发放月份的来算?同理,人数按哪种?
老师,我们公司账户被冻了,其中有个项目甲方要拨款,就直接付给供应商的,甲方付款银行回单传给我们的,还需要什么附件资料
老师股权变更都缴纳哪些税
年中建账,代账公司交接的科目余额表数据,与税务申报的数据完全不一样,我现在接着补账的话,期初数据录入哪个更合适呢
收到企业所得税退款 小企业会计准则怎么写分录
小规模农业公司进来的化肥是9个点的,销售出去的是一个点,进项和销项怎么做分录
老师你好!民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍是吗?谢谢
这个会是怎么调整法啊,老师,要是做为员工福利走福利费的话,会不会划算些,只扣个人所得税吧
这个就是在纳税调整明细表里面调整的。
你如果作为福利费的话,这些是涉及到个人所得税的。