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一般纳税人开具普通发票给购货方多开了7万元,跨月了,购货方不愿意退发票。请问我们这边可以直接开负数普通发票给购货方吗?这个负数普通发票开后,再重新开一张正确的普通发票吗?

2022-03-16 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 10:18

对的,同学你的理解是正确的

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快账用户3823 追问 2022-03-16 11:14

但是必须要收回发票才能冲红,那边不退

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齐红老师 解答 2022-03-16 11:20

对方没有抵扣,你们就可以红冲发票

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快账用户3823 追问 2022-03-16 11:20

开的是普通发票,不退回,没办法开冲红发票

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齐红老师 解答 2022-03-16 11:21

同学,你们要和对方沟通

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对的,同学你的理解是正确的
2022-03-16
你好 ; 需要的 。 你们是开错了 打印出来做账  
2021-10-08
你好 你们业务是取消了吗? 如果没有取消   对方没有汇款的 是做坏账处理。 而不是开负数发票的
2020-11-04
你好!发票你们是计入了成本还是费用当初?
2021-09-27
你好 可以的 可以部分红冲的 不需要全部开负数在按实际开
2020-06-01
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