借应交税费未交增值税贷营业外收入或者是其他收益 需要抵扣的时候, 借应交税费未交增值税贷应交税费,增值税加计扣除。

我公司贷款20万买车,会计分录应该怎么做,每月还款怎么做会计分录
一般纳税人每月申报增值税,当应交增值税大于0时,会计分录是借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费,未交增值税,对吗?那如果公司是适用加计抵减10%政策的,申报时的应交增值税是用加计抵减额抵减掉的了,那会计分录应该怎么做?
老师,进项税加计抵减发生时会计分录:借 应交税费-应交增值税加计抵减 贷 其他收益 那实际抵减加计抵减时会计分录怎么做?
请问加计抵减数额 会计分录是怎样借贷 抵减税额有12万 应该怎么做会计分录的借 贷 是一次做会计分录 还是每月每月的做会计分录
进项税额的加计抵减,会计分录怎么做
老师,我是小规模,我本季度收入超过了30万,我在做账的时候,确认收入是按照3%还是1%呢,因为税局要求把2%的减免做营业外,如果我按票上的1%做,就没有这2%了
发票金额比实际付款大,有没有关系,怎么处理
老师,请问一下12月的工资,在1月份发放,2月份报个税,那么12月份工资可以在2025年度所得税扣除吗?谢谢老师
老师,印花税是计入税金及附加科目还是计入管理费用?
郭老师,法人和股东都变更给新人了,他们自己转让有缴印花税了,这个公司要报印花税吗,我们公司
老师,之前计提了25年1-6月的承包费,就是那个公司承担管理角色按销量给予他们承包费,但后面查了那公司只跟三家公司有业务,且没有员工,工资都没有,不符合承包条件,所以这些承包费就不支付了,请问我要把这些承包费冲掉的话怎么备注
资产总额季度平均值的计算公式
老师建筑公司印花税税率是多少?
职工工资薪金账载金额和扣缴端申报金额相差十几万怎么办?
24年12月贷了750万没有交印花税,怎么办