你好,你这个年初数据是哪里来的?

你好!请问2月建账的,试算平衡,但是资产负债表的期余额对着呢,但是年初余额不对,什么原因?
你好,才接手的一家账,期初余额录好后,期初余额和资产负债表与之前对比了一下,其他都是对的,就是应交增值税有误差,导致期初试算不平衡,什么 原因?
老师我用的金蝶,根据余额表录期初数据,余额表试算平衡,资产负债表中的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款都不对,其他数据都正确,利润表也一致,请问是什么原因呢
你好,快账录完期初数据,期初余额试算是平衡的,但期初余额(30.5万)与记账公司给的科目余额表数据(33.2万)不一致呢,是什么原因呢
试算平衡表是平的,资产负债表不平,前期是平的,我把本期试算平衡表和资产负债表对照看了一下,发现项目金额要也没有错,但是资产负债表就是不平,是什么原因呢
老师,1039模式是核定经营率吗?还是?
老师,1月收汇5000,记账汇率7.0288,2月末汇率6.9228,3月末汇率6.9194, 3月结汇汇率7.03,调汇结汇分录完完整整的怎么做?
老师我们的电梯公司买一辆车 入公户 但是分期得时候 是只能从法人私人卡 扣款 这样可以吗 还有哪些税务问题需要考虑到得呢
老师,我们是旅游行业,做企业差旅业务,有平台可以给企业出境内境外机票,我每个月报账时会用机票行程单作为进项票,请问这种是否可以,公司是一般纳税人
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,怎么账务处理,没暂估过不是多明白
民非培训学校要注销,没有税务登记,需要从哪里出具证明呢,注销需要税务的清税证明吗还
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
我们的银行手续费做了账,后面取得了手续费发票,应该如何做账?
去年开的发票,对方已经认证,业务没做成,要求对方红冲,可以吗,对方不红冲,可以怎么做
老师,公司只给员工缴纳社保,实发工资就是0,请问这是不是也得做工资表,然后报个税呀?光交社保实发0元有风险吧,如何给领导反映
1月实际报表跟建账后的年初余额投不
雅诗。这个年初数据是去年12月末的余额。
对,所以我应该怎么让我建 账的报表跟实际报表的年初相投呢?
你好,你录入的年初数据有吗? 最好是根据他的明细,你得录入明细。
这个是银行的截止22年1月的明细表,我2月开始建账,录入期初数据应该是1月31日本年本年累计余额51898.40元, 录完后年初余额怎么出51898.40
年初数据,你应该看去年12月末的这个年初数据和期初数据不一样。你需要分别录入两次的。