您好,是否是以前年度损益调整的影响?
请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
老师你好,我刚接手一家建筑公司的账,我录入期初余额时总是试算不平衡,他这边余额表主营业务成本其末有131724.6,我就是差这个数平不了,我应该怎么录入?谢谢!
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
你好,才接手的一家账,期初余额录好后,期初余额和资产负债表与之前对比了一下,其他都是对的,就是应交增值税有误差,导致期初试算不平衡,什么 原因?
请问老师,前面财务做错现金多做了,现在怎么办怎么调整
请问老师,报个税,是报当月的工资还是报当月发放上月的工资?
业务推广服务,一般纳税人增值税负率是多少
请问下,公司要把奥迪车卖了,买充电的货车,我们是商贸企业,可以开机动车发票吗,如果可以开的话,需要哪些手续,如果不可以开,要如何处理?
老师好,我们公司买了一套房产,我该怎么入账呢?
企业成本票里面很多代开发票,问题大吗
哪位老师方便帮忙做一下题,谢谢啦
公司采购的商品,没有发票。这个应怎么入账
请问代开农副产品发票,是农民开还是我们公司从税务系统申请代开呢(我们从农民那那购买农副产品,农民不开票)
老师、本公司借款给另一个公司、凭证摘要和会计分录应该怎么写?
应该不是的吧,是不是应交税费应交增值税之间有什么转换的啊。期初入录的数据,帮忙看下
您好,那您就看期末余额
那我看哪个期末余额啊
您好,应交税费不仅仅是应交增值税,还包含应交城建税、应交企业所得税等
应交税费如所得税等,期初余额都能对的上,就应交增值税期初余额对不上?
您好,那您取得增值税纳税申报表,一切以纳税申报表为准