您好,是否是以前年度损益调整的影响?
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
老师你好,我刚接手一家建筑公司的账,我录入期初余额时总是试算不平衡,他这边余额表主营业务成本其末有131724.6,我就是差这个数平不了,我应该怎么录入?谢谢!
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
截图了,发不了,人数太多加进不了群
老师怎么加君,加不进去
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
老师刚资询问题是做内账的
老师你好,施工单位给客户购买油漆,收到客户转账,借:库存现金贷:其他业务收入这么做对吗
1.甲企业为增值税一般纳税人,2023年发生如下与交易性金融资产相关的经济业务: (1)1月12 日, 从深圳证券交易所购入乙企业股票2000股, 该股票的公允价值为90000元,另支付相关交易费用300元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为18元,发票已通过税务机关认证。甲企业将该股票划分为交易性金融资产。 (2)5月31日, 甲企业持有乙企业股票的市价为93000元。 (3)6月6日,乙企业宣告以每股0.1 元发放现金股利。6月10日,甲企业收到乙企业向其发的现金股利,假定股利不考虑相关税费。 (4)6月18日,将持有的乙企业股票全部出售,售价为100600元,转让该金融商品应交增值为600元。 要求:根据上述资料编制会计分录。
A事业单位发生如下经济业务: 1,提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不虚上缴财政 2,收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行 3,按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付 4,收到所购物品,总价款24000元,扣除预付账款8000元后,以银行存款补付款项16000元 5,期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元 要求:根据以上经济业务编制有关会计分录
应该不是的吧,是不是应交税费应交增值税之间有什么转换的啊。期初入录的数据,帮忙看下
您好,那您就看期末余额
那我看哪个期末余额啊
您好,应交税费不仅仅是应交增值税,还包含应交城建税、应交企业所得税等
应交税费如所得税等,期初余额都能对的上,就应交增值税期初余额对不上?
您好,那您取得增值税纳税申报表,一切以纳税申报表为准