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老师,本来是要入其他应收款的,结果录成应收账款和应付账款了,而且已经跨年了,要怎么处理?怎么调账?

2022-03-16 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 17:24

借其他应收款贷银行存款,正确的是这一个吗?

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齐红老师 解答 2022-03-16 17:24

如果是的话,借应收账款应付账款,贷其他应收款。

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快账用户8109 追问 2022-03-16 17:27

已经跨年了,不用经过以前年度损益调整这个科目?

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齐红老师 解答 2022-03-16 17:28

你好,他这几个科目不涉及到损益类的。

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借其他应收款贷银行存款,正确的是这一个吗?
2022-03-16
这个也没有关系的,你如果一定要改,可以借应付账款,贷应收账款。
2023-05-25
你好,这个没有你老板的吧,这都是什么业务的。
2022-08-23
您好,实收资本少记,补分录就可以,其他应付是负数代表是其他应收款的意思
2025-05-23
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