你好,不需要汇算青椒的。

现在这个一般纳税人简易征收开的发票全年累计企业所得税交了8763.95,利润总额是122490.62,这个在5月汇算清缴是不是需要退税去5000多啊?这个是外地预交肯定不能退税,这个在汇算清缴是不是可以把管理费用少填点,不退税?这家全年管理费用235万
个人身份证拿了去开蔬菜类发票,需要缴纳的个税,当场交了,到年底这部分可以参加汇算清缴么
我想问一下,我公司这个月开了135万专票,我们没有那么多票冲,后面月份也不用开发票。下个月交企业所得税可以先交一部分,到时候年底汇算清缴再补吗?
老师,有个自由职业人,2023年10月到我们工厂做了几天劳务,我们要求他开发票,他在粤税通开了3万多的劳务发票,当时交了600多的税。这个税当时我们认为是可以在次年年度汇算清缴时退回的。昨天帮他申请汇所清缴时,在个人所得税App找不到他这笔收入?这个开了票的收入当时我们出纳用现在转给他银行卡的,请问老师,这种情况要怎么申报
你好,老师,去年成立的公司,是做旅游的,就一个人的这种,当时4月份开具发票80100,个税系统从5月份申报的个税,每个月按5000申报到10月份,最后两个月工资报完和计提的数据一致,也缴纳了个税。当时第二季度计提60000的工资作为成本,第二季度按17700预缴所得税885,现在做汇算清缴要涉及到退税,我这个项目有没有问题?是否需要在汇算清缴进行调整
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
油卡充值可以用其他应收款吗?不用预付账款 冲了5000元
袁老师,下午好[玫瑰],打扰您啦。请教您两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
甲单位汽车维修企业,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税,新增值税法没有劳务,都合并到服务了,收到钱是否预缴。
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
老师,您好,我们是软件企业,在清理公司内部系统2024年-2026年4月的所有软件产品的未交付数据为513万,但财税软件账上还有1000万左右,预收账款没有冲销,2024年账上申报了2027万,这一整年均为A公司自己收款,给客户开发票,2025年账上申报了1219万,这年是B公司作为A公司最大的软件代理商,代为收款,因软件与B公司其他课程产品合并售卖,发票为B公司开具,按双方结算比例直接结算,B公司将结算款转给A公司,A公司再开发票给B公司,目前情况如下:已收钱但还未交付的客户部分会有开发票需求,目前收入确认是按B公司当月的软件交付数据按结算比例结算给A公司,,再减去A公司当月开票情况,差额部分申报未开票收入去冲销A公司的预收账款,请问这种方法是否正确,请提供一份清晰明朗的处理办法,感谢
银行预扣贷款利息,没收到票时怎么做分录
2026年新增值税法小规模纳税人销售自己使用过的固定资产如何申报增值税可以按照1%还是2%呢
老师,外购的产品用于在建工程,增值税进项是要转出的是吗?但是之前没有进项转出,现在有什么补救的方法吗?产品主要是监控设备之类的,,还有一些电线电缆的。
公司是小规模纳税人,购买原材料螃蟹加工成冻切蟹,采购和销售的账务怎么做分录?