您好 1.销售产品收到支票一张存入银行,货款50000元,增值税500. 借:银行存款 50500 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 500 2.在上海购买材料5000元,增值税税率16%,款项银行已支付。 借:原材料 5000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 5000*0.16=800 贷:银行存款 5800 3.企业收到某公司货款转账支票一张60000元,偿还前欠账款。企业销售产品收到支票一张,存入银行,货款50000元,増值税税款8500。 借:应付账款 60000 贷:银行存款 60000 借:银行存款 58500 贷:应收账款 58500 4.企业在现金清查中,发现短缺200元,原因待查。 借:待处理财产损溢 200 贷:库存现金 200 5.查明原因后,短缺的200元,应该由小王支付。 借:其他应收款 200 贷:待处理财产损溢 200

写出会计分录 1.销售产品收到支票一张存入银行,货款50000元,增值税500. 2.在上海购买材料5000元,增值税税率16%,款项银行已支付。3.企业收到某公司货款转账支票一张60000元,偿还前欠账款。企业销售产品收到支票一张,存入银行,货款50000元,増值税税款8500。 4.企业在现金清查中,发现短缺200元,原因待查。 5.查明原因后,短缺的200元,应该由小王支付。
某工业企业2017年3月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计13600元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税17000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税25500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
实训题根据下列业务编制会计分录(材料按实际成本核算)1、以现金支付采购员王玲预借差旅费1000元。2、开出转账支票支付车间办公费5000元(增值税普通发票)3、从乙公司购进A材料价100000元,增值税13000元,材料未到达,开出商业汇票一张。4、上述A材料到达并验收入库。5、采购员王玲回厂报销差旅费800元退回现金200元。、公司在现金清查中,发现现金短缺500元,原因待查。7、根据购销合同规定,开出转帐支票预付甲企业货款50000元。8、本月购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,材料已验收入库,价税款开出转账支票支付。9、收到上述甲企业发来的材料入库价款70000元,增值税9100元以银行存款补付差额29100元10、仓库发出原材料实际成本300000元,其中生产产品耗用200000元,车间一般耗用50000元,企业管理部门耗用30000元,销售部门耗用20000元。
4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
1.某小企业发生如下经济业务:(1)开出现金支票一张,向银行提取现金1000元。(2)职工王静出差,借支差旅费1500元,以现金支付。(3)收到天兰公司交来的转账支票50000元,用以归还上月所欠货款,已存银行。(4)向长江企业采购A材料,收到的增值税专用发票上注明价款10000元,增值税税额1300元,企业采用汇兑结算方式将11300元款项付给长江企业。A材料已验收入库。(5)企业开出转账支票归还前欠太行公司货款20000元。(6)职工王静出差回来报销差旅费,原借支1500元,实报销1650元,差额150元用现金补付。(7)将现金1800元送存银行。(8)企业在现金清查中,发现现金短缺200元,由出纳员陈红赔偿,从下月工资中扣除。要求:根据以上经济业务编制相应的会计分录。
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老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?