你好 按照工资表上的人数,参保人数是社保明细的人数,可以按照12月份人数填写或者报告期末

老师请问一下,我现在报1月份的个税,1月一个员工离职了,但是2月份已经给他交了社保,现在发一月份的工资,已经把1月份社保的个人部分和2月的公司部分、个人部分全扣出来了,那么申报个税的时候社保部分应该怎么填呢?填哪个数据?
老师,请问一下,公司1-11月都有购买员工保险,12月因为经营艰难,准备注销了,所以没有再帮员工购买社保,那请问工商年检里的社保人数应该怎么填呢?填平均的还是11月申报社保的人数呢?
请教一下各位大神: 公司2月份支付了几个年结工人的工资 这部分还没申报,请问现在还能申报吗?是做那个项目的申报比较好呢? (这部分工人一共有10个,其中3个今年3月份买了社保,剩下7个不购买社保)这10个人的工资1月份没有做计提,应该怎么申报和做账务处理比较好?
请教一下各位大神: 公司2月份支付了几个年结工人的工资 这部分还没申报,请问现在还能申报吗?是做那个项目的申报比较好呢? (这部分工人一共有10个,其中3个今年3月份买了社保,剩下7个不购买社保)这10个人的工资1月份没有做计提,应该怎么申报和做账务处理比较好?
老师,我又有问题需要请教你了,就是我们分公司有给分公司的员工购买社保,因为我们分公司是没有开户银行的,就用员工的银行卡代缴社保,分公司平时开始收入都是通过总公司的,那这次以分公司买的社保应该怎么报税呢?财务报表应该怎么填写呀?那总公司为啥让我做分公司账里,合并报表就可以了啊?分公司是非独立核算的
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
但是12月份参保人数是0了哦,但是前面月份都是有参保人数的
没有人数了就填写零就行。
人数填0,社保又有缴费,会不会很奇怪呢?
要是真实的填写。要是真实的填写上就行。