您好,借:其他业务收入 (贷方红字)贷:现金等科目

你好,老师,请问一下公司欠法人很多钱,有一些营业收入是收取现金的,能不能把收取的现金直接还给法人呢?做会计分录:借:其他应付款-法人 贷:主营业务收入,应交税费。这样可以吗?
老师,养老院,收到取暖费,借现金,贷其他业务收入。但是有时候有的老人他没有住够,要求退还一部分取暖费,如果这样子,退还那个分录怎么写呢?
老师,我运输有限公司的,一般人,公司租房子给司机住宿,房东要收押金500,公司用现金支付500元当时我做分录是这样的,借其他应收款一一房东500,贷库存现金500,现在我公司有员工住宿楼了,不租房子了,经办人说押金500元房东不退了,抵房子破损赔偿这个意思。老师,房来押金不退回来,抵破损这个业务怎么写分录?
挂靠公司中的收到全额款项,例如:收到8000元,有3000元收入,另外5000元要转给其他人。请问怎么做分录?等于是给红包给对方,届时要转到老板的账户,然后再取现金出来给对方。 我们做内账要怎么做的?内账那5000元,可以这样子做吗?借:银行8000 贷:主营业务收入3000 其他应付款-张三5000?但是这些钱都得转到老板账户取现金出来,这分录是:借:其他应付款-张三5000 贷:库存现金5000 这样子做可以吗?
老师,由于过年厂里放了一个月的假期,就没有申报工资,但是社保还是交起走的,单位部分我计提走的,个人部分我应该怎么写分录呢,直接让她们把个人部分用现金交给公司吗,借:库存现金,贷:其他应收款-个人社保费,这样做可以吗
5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗,三个餐饮服务中间双*号
老师你好,我单位收到税务预警,提示 取票差异大,取票率低,有白条入账,可是我单位没有白条入账,所有成本费用全有票,机票,火车票,固定资产折旧,长期待摊费用,给员工发放的取暖费做到福利费里,这部分费用不是税务没有取上成本票,所有预警让自查,谢谢
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5月份开的发票,餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗
老师,我这个月个税误扣了公司1400,更正后是600多,我做计提个税的时候应该计提多少呢?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师您好,2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产,入账价值120万,预计使用10年,直线法折旧,无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产,此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产,此时设备公允价值为50万,请问以上三个时间段的账务处理?谢谢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
月底,需要把,收入,成本,费用,都结转到本年利润,这三个期末没有余额?是吗
您好,是的,月末没有余额