你这个发票是专票还是普票

老师,你好请问一下我之前银行的费用做了财务费用,但是没有发票,今年才开了发票,我这个怎么做账啊。
老师,请问去年银联的财务费用我做账了,但今年1月对方把发票开过来,我现在怎么做账呢?之前是做借财务费用,贷其他货币资金。
老师您好,请问一下,去年的转账手续费发票今年才开出来,去年做帐时,每笔手续费都做到了财务费用里,那今年发票才到我手里,我应该怎么做账,手续费发票是专票,是借方红字财务费用,借方蓝字财务费用蓝字+进项么
老师你好,我去年4-12月银行手续费开了专票进来了,我应该怎么做账,之前没有票时每月我做了 借:财务费用手续费 贷:银行存款,现在来票了怎么做
老师请问去年8月份支付的费用我做了借:销售费用 贷:银行存款 对方今年3月又把发票开了了,怎么做账务处理?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
我公司现在收到的是专票
你之前所有的流水都按含税金额入账了,收到专票只要确认进项税,冲减财务费用就可以的
就是懵了,不知道怎么做分录了
借:应交税费—应交增值税—进项税,借:财务费用 负数