你好,是的,是这样的

老师,业务招待费,在纳税调整项目明细表必须做调整填报吗?
业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
汇算清缴时,业务招待费纳税调整项目明细表怎么填
老师,我在做汇算清缴,业务招待费是在纳税调整项目明细表填写的吗?那为什么我填了跳出来的是这个,
合资协议可要交印花税?。
本来是A公司欠我们账款,现在B公司代A公司付给我们账款,我们开票也是A公司,B公司转账的摘要也是写的代A公司支付,那我账上要提现B公司吗?
经贸局奖励的市内工业产品配套奖励项目记账进哪个科目?分录咋做?
老师,公司借的个人的钱,直接走公户就行是吗,产生的利息可以直接走公户吗,这种利息没有发票应该怎么办
老师好!我3月份忘了向供应商要发票了,导致增值税税负率过大,后期拿到进项发票后能否多抵一些进项,从而降低税负率?
老师,请问小规模纳税人什么情况下做账需要单独做应交税费?
请教下,母子公司之间在做往来抵消时,如果双方都含税,在做账的时候是不是都要做进去保证总金额一致,然后在抵不含税金额。如果一方没挂税就感觉总金额不一致
厂房租金算入什么会计科目
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,我在纳税调整项目明细表里填写了业务招待费的金额,税收金额自动就出来了,然后调整金额也出来了
您好老师,福利费在期间费用里填到哪类呢?没看到有福利费这个项目类别。
你好,福利费在期间费用的职工薪酬栏次体现啊
老师,我可不可以把下单业务招待费科目的金额调到福利费里面,然后填在期间费用明细表职工薪酬里面呢?
你好,不可以,因为根本不是同一个明细
老师,我公司业务招待费都是老板和同事拿回来的餐费发票,也不算多,我想把账套里的业务招待费都改一下,改到福利费里可以吗,然后在期间费用明细表里,把福利费填入职工薪酬里面?
你好,不可以。二者用途是明显不同的
老师,那怎么办呢,那下到业务招待费科目的金额就调整,福利费下到期间费用明细表职工薪酬里面,可以吗老师?
请仔细看我回复的内容
老师,看到了,那您说怎么填报表合适呢?
你好,根据业务招待费发生情况据实填写,按规定做纳税调增处理啊
您好老师,填完后显示实际补(退)所得税额:80.17 老师这交税的金额,如何做分录?
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。