你好,是的,是这样的

老师,业务招待费,在纳税调整项目明细表必须做调整填报吗?
业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
汇算清缴时,业务招待费纳税调整项目明细表怎么填
老师,请问一下不是小微企业。期间费用的业务招待费我直接按照做账的填写吧?然后纳税调整明细表也有一个业务招待费,我就按照消销售费用业务招待费➕管理费用业务招待费合计填写纳税调整项目明细表账载金额。
老师请问一下汇算清缴的业务招待费,需要把销售费用业务招待费加管理费用业务招待费合计到纳税调整项目明细表 里面填写嘛?我看到纳税调整项目明细只读取到管理费用的业务招待费。
老师,我在纳税调整项目明细表里填写了业务招待费的金额,税收金额自动就出来了,然后调整金额也出来了
您好老师,福利费在期间费用里填到哪类呢?没看到有福利费这个项目类别。
你好,福利费在期间费用的职工薪酬栏次体现啊
老师,我可不可以把下单业务招待费科目的金额调到福利费里面,然后填在期间费用明细表职工薪酬里面呢?
你好,不可以,因为根本不是同一个明细
老师,我公司业务招待费都是老板和同事拿回来的餐费发票,也不算多,我想把账套里的业务招待费都改一下,改到福利费里可以吗,然后在期间费用明细表里,把福利费填入职工薪酬里面?
你好,不可以。二者用途是明显不同的
老师,那怎么办呢,那下到业务招待费科目的金额就调整,福利费下到期间费用明细表职工薪酬里面,可以吗老师?
请仔细看我回复的内容
老师,看到了,那您说怎么填报表合适呢?
你好,根据业务招待费发生情况据实填写,按规定做纳税调增处理啊
您好老师,填完后显示实际补(退)所得税额:80.17 老师这交税的金额,如何做分录?
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。