您好,是的,这种后面收到发票不用调增

老师,我们公司以前年度暂估了一些成本费用,分录为:借:管理费用(主营业务成本)贷:应付账款-暂估入库,如果汇算清缴前拿不到发票,纳税调增后,如何冲销?
钱已经付了,票还没过来,服务已经提供过了!可以做成本暂估吗?借:主营业务成本 贷银行存款,还是借:应付账款-暂估 贷银行存款,借主营业务成本 贷 应付账款 -暂估,等隔月收到发票就红冲?
一般成本发票没有来,款已经付了,做了主营业务成本暂估,如果等明年汇算清缴前才开过来,可以不调增吗?
老师,之前暂估了一次成本费用,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,现在全部没有取得发票,是不是红冲原来分录,再做笔真实业务,汇算清缴的时候再调增?
老师你好,保险公司赔款打款到公司,怎么做
我司员工8000/月,请病假3.5天,如何计算工资
我公司一月份开了一张256万的发票,开一份合同的60%多,现在客户要把这张发票,4月把这张合同的发票全部开完,这样会有什么风险?要不要提前跟税局人员申请红冲?
请问老师,从哪里可以查经营范围是否合适,字数是否合适?
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老师你好总包以农行保理形式支付我们工程款,我们融资扣完利息和手续费后进银行的会计分录怎么做
一般纳税人,卖自己使用的车,之前进项已抵扣,现在卖出去,二手市场,开了一张二手车销售统一发票,我还需要开票出去吗
老师,车险的车船税计入哪里?
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收据差不多就相当于没有发票吗?
那分录需要红冲,重新做吗?
还是可以直接附在后面
是的,收到发票红冲,再做正数
老师为什么费用发票隔月后期来了可以附在之前的凭证后面,成本发票不能?
这种是隔得近,可以这样操作
一般时间多久可以这样操作?
比如这个月发生,下个月就取得发票
老师,那暂估的成本发票,年底没有来,如果在汇算清缴前也没有来,做汇算清缴需要调增。那需不需要在汇算清缴前把分录红冲改成其他应付?汇算清缴的时候要不要做什么分录处理?
汇算清缴前也没有来,做汇算清缴需要调增,把前面的分录做负数分录
但是钱之前就付了,是不是可以 借:其他应付款 贷:主营业务成本?不直接做负数分录?
不能
借:以前年度损益调整负数
借:银行存款正数