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Q

一般成本发票没有来,款已经付了,做了主营业务成本暂估,如果等明年汇算清缴前才开过来,可以不调增吗?

2024-11-30 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 20:46

您好,是的,这种后面收到发票不用调增

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快账用户9123 追问 2024-11-30 20:46

那分录需要红冲,重新做吗?

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快账用户9123 追问 2024-11-30 20:47

还是可以直接附在后面

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齐红老师 解答 2024-11-30 20:47

是的,收到发票红冲,再做正数

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快账用户9123 追问 2024-11-30 20:49

老师为什么费用发票隔月后期来了可以附在之前的凭证后面,成本发票不能?

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齐红老师 解答 2024-11-30 20:50

这种是隔得近,可以这样操作

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快账用户9123 追问 2024-11-30 21:05

一般时间多久可以这样操作?

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齐红老师 解答 2024-11-30 21:07

比如这个月发生,下个月就取得发票

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快账用户9123 追问 2024-11-30 21:11

老师,那暂估的成本发票,年底没有来,如果在汇算清缴前也没有来,做汇算清缴需要调增。那需不需要在汇算清缴前把分录红冲改成其他应付?汇算清缴的时候要不要做什么分录处理?

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齐红老师 解答 2024-11-30 21:14

汇算清缴前也没有来,做汇算清缴需要调增,把前面的分录做负数分录

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快账用户9123 追问 2024-11-30 21:18

但是钱之前就付了,是不是可以 借:其他应付款 贷:主营业务成本?不直接做负数分录?

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齐红老师 解答 2024-11-30 22:15

不能
借:以前年度损益调整负数
借:银行存款正数

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