你好,学员,这个是模板的,不用管他 的
请问填制企业所得税年度申报表时,职工薪酬为什么会变成企业境内所得呢?
请问企业所得税年度申报表里面的职工薪酬支出及纳税调整明细表需要填写吗?
老师,工资已申报个税,计入成本,在年度企业所得税填报时,职工薪酬怎么填啊?
填报企业所得税年度纳税申报表A105050时 职工薪酬那税收金额怎么填 我们单位有为付工资
请问老师,做企业所得税年报时,我的个人所得税申报表工资是1200,账上写成了120,职工薪酬支出及纳税调整明细表,是按账上填还是个人所得税申报表填
个人社保部分相差对计提0.06怎么写分录
老师,申报季报时出现这个提示,查了增值税申报表本年累计数和所得税申报表的本年累计数是一样的金额,怎么会出现这个提示?它的取数规则是什么呢?
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
那我就这样申报吗
就是这个需要申报吗?
这个需要申报的,学员