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老师,请问想这种的话怎么做确认收入呢分类是:机油 机油格 配件 防冻液 四类 但是这个是合计后优惠的金额?请问这个优惠金额如何分配的按比例吗​ ​确认收入,借:银行存款XXX 贷:主营业务收入-配件 主营业务收入-机油 主营业务收入-机油格 主营业务收入-防冻液优惠的在做一笔 借:销售费用-业务宣传费 贷:主营业务收入-宣传费 ​但是这里确认的收入金额怎么分配呢?(所有材料一共4890,实际收的是4780)

老师,请问想这种的话怎么做确认收入呢分类是:机油    机油格     配件    防冻液  四类   但是这个是合计后优惠的金额?请问这个优惠金额如何分配的按比例吗​
​确认收入,借:银行存款XXX
                        贷:主营业务收入-配件
                              主营业务收入-机油
                               主营业务收入-机油格
                                主营业务收入-防冻液优惠的在做一笔  借:销售费用-业务宣传费
                                  贷:主营业务收入-宣传费
​但是这里确认的收入金额怎么分配呢?(所有材料一共4890,实际收的是4780)
2022-03-19 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-19 15:26

你好!按照比例分配,比如配件3400+160+260/4890**5890

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快账用户4929 追问 2022-03-19 15:43

好的,或者可不可以直接在工时费上减掉优惠的110也应该可以吧

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齐红老师 解答 2022-03-19 15:49

钱不多都是费用,也不是不可以,但你要把账目做的清晰方便以后查询,我建议做精细点比较好!谢谢

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你好!按照比例分配,比如配件3400+160+260/4890**5890
2022-03-19
你好!按照比例分配,比如配件3400+160+260/4890**5890 优惠金额3400+160+260/4890*110谢谢
2022-03-19
您好 请问收入是按照全额确认的么
2020-09-14
同学你好 分录是一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-10-16
你好,你是本季度收入100万吗?
2022-07-13
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