同学你好 ,再点下一步,这个数字算出来的,只是说,你是要按这个收入去交个税,后面还有下一步,
个人所得税汇算清缴的时间是? 如果说年收入没有超过12万或者补交税金没超过400就不用再去缴纳税金了吗? 这个手机上的会计学堂App,要是不用了,在哪点击退出呢? 请解答下上面的3个问题!谢谢
老师,请问这样填写所得税申报,对吗?我们的所得税还能享受什么减免或者优惠政策吗?我划线的地方,那个小框,需要打钩吗? 这里的最终要缴纳的所得税:2154元的地方,是不是正确的呢?谢谢
请问老师下面这个图的应纳税所得额是指什么呢,是需要补觉的钱嘛,或者说如果按这个表格,能看得出来我需要补多少税吗。谢谢
老师,我明天要去税局做股权变更,法人股东变更成自然人股东。我想请问一下,这个表里面所涉及的税款,股权转让发生的税费和股权转让应税所得额,都要缴纳吗?股权转让发生的税费,1000我这边是按照400万*0.0005/2计算得出的。这个算得对吗?股权转让应税所得额需要交吗?如果要交的话,是按照什么来计算的?
老师,我想咨询下个体工商户的问题,是原来核定征收的,我现在要开90000的票,可以吗?老师看到后,您给指教一下 ,老师你也看一下,我们这之前是核定的是那应纳税所得额是25000,然后后来我们增票了,每个月最高可以持十张票,但是现在我们如果说想要开9万块钱的票,等于是超了那个应纳税所得额,我这个应该我需要交税吗?您给我看一下有时间。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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然后请问老师 如果继续按照这个步骤的话,需要立刻在这个步骤下缴纳么
同学你好,不需要立即缴纳的,你点了下一步,也可以返回或是退出的,
打扰老师了,我的下一步是这样的,是说这些钱是退还给我的意思吗,不需要补交么
同学你好,如果公司每月帮你申报 的数据,和你在APP里面查到的数据是一致,且没有自己改过APP里面的数据,那就是可以提交申请退税的, 税务局会在后台审核,如果是真实的,会同意退还你的税金,如果申报数据有误,审核会不通过的;
谢谢老师,我明白了
同学你好,不客气,可以先提交,后台会审核的,要把自己的银行卡信息,填写完整;
好的,麻烦老师您了
同学你好,不客气,希望能帮到你;