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老师你好,有的客户我们货款是不含税的,开票给税点,以前都是额外给税点的,这次他让我开票把税点的钱也给开进去了,我总觉得哪里不对,给他多开一个税点的票

2022-03-20 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-20 09:27

你好 就 是按 不含税价 加税款这样开发票 开价税合计金额的发票  

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你好 就 是按 不含税价 加税款这样开发票 开价税合计金额的发票  
2022-03-20
理解了,你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户,你担心成本增加。其实,无论供应商如何收款,只要发票合规,你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税,不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规,避免税务风险。
2024-09-11
同学您好,严格来说付税点开票是不合理的,税点的最好是另外单独走私账,公账的开票金额和付款金额一致
2021-03-05
同学你好,这个要看你怎么平衡,如果税点金额小,行成往来余额小可以做营业外收入,但是累计金额大的话账上的余额最后也还是要申报收入才能平账。
2022-05-14
1. 先算多开部分:6400-4585=1815元,10%税金是1815×10%=181.5元,扣除后应退1815-181.5=1633.5元。 2. 若6400元中1080元是客户进项,多开部分变为6400-4585-1080=735元,税金735×10%=73.5元,应退735-73.5=661.5元。 最终退多少需确认1080元是否从多开金额中扣除,两种情况分别退1633.5元或661.5元。
2025-07-07
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