同学你好,这个要看你怎么平衡,如果税点金额小,行成往来余额小可以做营业外收入,但是累计金额大的话账上的余额最后也还是要申报收入才能平账。

老师你好,有的客户我们货款是不含税的,开票给税点,以前都是额外给税点的,这次他让我开票把税点的钱也给开进去了,我总觉得哪里不对,给他多开一个税点的票
客户把货款和他承担的税点都打公户了,我是开货款还是连税点一块开票给他,都开给他的话我是不是亏损了
老师好,嗯,是这样的,我们是贸易服装有限公司,然后如果我们卖货给客户是1万块,是不是客户给我们打款的话也是按税点再加货款一起打给我们是吗?然后我们是小规模纳税人,那我们开票是收几个点?如果是这样的话,我们买个供应商的货款的供应商都没有给我们开票,我们给客户开票的话是不是我们亏了呢?
我们公司收客户税点8个点,货款是18490,客户转了对公账号19972.7元, 一般纳税人专票如何给他开,开票金额是18490*0.13=20893.7吗,这样的话和对公账号不一致了
客户找到我们公司说他需要一款小程序。(之前没有,里面的模块都是按照他的需要开发的。)我们公司找了一家外包公司开发了一款他要的小程序,外包公司开票6个点的 服务费的发票给我。那我现在开票给客户是按照开发服务6个点开票还是销售软件13个点开票?
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
金蝶 用友软件实操课能用吗
老师,请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税,不动产权证书又是在折旧的一年后才下发,这样会产生滞纳金和罚款吗?比如:2019年10月计提折旧,实际上陆续也在边装修边使用,但房产税却在20年6月才开始缴纳,证书2022年7月下发
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票——借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做对吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?
抖店如何看主播销售的明细赚不赚钱,直播业绩哪儿没有明细,只有成交金额
老师,请问一下我们公司是销售移动电话卡的,移动会给我们结算佣金,比如销售一张卡佣金是300,但是公司为了能销售出去,会搞促销,客户办卡我们就给他充值2200的话费,300的佣金我们是给移动开票了,但是200的支出没票,可以做小额零星支出不要发票税前扣除吗,还是要怎么处理呢?
请问,分公司可以税务简易注销吗?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回手续费15),我做预收时,会计分录怎么做呀?