同学,你好,这种发票不能收太多的,你可以放点成本票。

你好老师,如果我收到的旅行社餐饮发票有点多,可不可以不做账?或者这种情况,我一个月收入一万的话,我需要成本要多少钱的发票?
老师好,我们是餐饮业,账上有20多万留底税额,税务打电话让退税,或者做未开票收入处理,我们不想退税,想做未开票收入申报,那么在账上做一个收入凭证,但是这部分收入又未曾发生,以后月份开票再冲减,但是留底金额太大,这部分收入需要好几年才能冲减掉,这个做法可行吗?
老师你好,我想咨询一个问题,我属于个体经营执照的个体户主要是做苗木和花圃的,我帮别人代开了发票金额都在两万多,我收了他五个税点,如果我自己按季度去报税的话,我自己还需要交税金吗?还或者说还需要交多少钱。
老师,我们几乎开的都是免税发票,偶尔有一点销项税,但是我们收到的成本票挺多专票的,这样会造成留抵税额太多,这种是可以的吗?或者我们再收到专票的时候不认证行吗?
老师,比如我们这个月开了200多万的发票出入,就盈利了很多,就要交很多所得税,我们供应商的发票还没收到,这种情况我们可以在这个月暂估成本吗?比如下个月才收到发票,这样合理吗?
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
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我们是旅行社,餐费住宿费算作成本行不行?
这种餐费住宿费是可以的。
如果太多了,不做账行不行
同一年内的是可以,你可以要他少给点嘛,。
已经开出来了,意思是可以坐在下个月是吧
是的,可以放到下个月的。