你好,学员 借交易性金融资产-成本2550 应收利息50 贷银行存款 借投资收益30 应交税费应交增值税1.8 贷银行存款31.8
2.2019年6月1日,乙公司(增值税一般纳税人)购入官公司发行的公司债券. 支付价款为2600 万元(其中包含已到期但尚未领取的债券利息50万元),另支付交易费用 30 万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.8万元。该笔B公司债券面值为2500万元? 乙公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。2019年6月10日,乙公司收到该笔债券利息 50万元。假定债券利息不考虑相关税费。要求: (1)做出 2019年6月1日购入债券的会计分录。 (2)做出 2019年6月10日,乙公司收到该笔债券利息50万元的会计分录。
乙公司为增值税一般纳税人。2020年6月1日,乙公司购入B公司发行的公司债券,支付价款2600万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息50万元),另支付交易费用30万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.8元。该笔B公司债券面值为250万元。乙公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。2020年6月10日,乙公司收到该笔债券利息50万元。假定2020年6月30日,乙公司持有B公司的公允价值为2670万元;2020年12月31日,乙公司持有B公司债券的公允价值为2580万元。假定2021年3月15日,乙公司出了所持有的售了全部B公司债券,价款为35500000元。不考虑相关税费和其他因素。要求:作以下时间节点乙公司相关业务的分录1.6月1日购入债券的分录
公司为增值税一般纳税人,2020年6月1日,乙公司购入B公司发行的公司债券,支付价款为2600万元(其中包含已到期但尚未领取的债券利息50万元),另支付交易费用30万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.8万元。该笔B公司债券面值为2500万元。乙公司将其划分为交易性金融资产核算。会计分录是什么
8.乙公司为増值税一般纳税人。(1)2020年6月1日,乙公司购入B公司发行的公司债券,支付价款2600万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息50万元),另支付交易费用30万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.8万元。该笔B公司债券面值为2500万元。乙公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。(2)2020年6月10日,乙公司收到该笔债券利息50万元。(3)2020年6月30日,乙公司持有B公司债券的公允价值为2670万元。(4)2020年12月31日,乙公司持有B公司债券的公允价值为2580万元。(5)2021年3月15日,乙公司出售了所持有的全部B公司债券,价款为3550万元。不考虑相关税费和其他因素。(6)编制乙公司转让金融商品应交増值税。要求:编制相应的会计分录。
8.乙公司为増值税一般纳税人。(1)2020年6月1日,乙公司购入B公司发行的公司债券,支付价款2600万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息50万元),另支付交易费用30万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.8万元。该笔B公司债券面值为2500万元。乙公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。(2)2020年6月10日,乙公司收到该笔债券利息50万元。(3)2020年6月30日,乙公司持有B公司债券的公允价值为2670万元。(4)2020年12月31日,乙公司持有B公司债券的公允价值为2580万元。(5)2021年3月15日,乙公司出售了所持有的全部B公司债券,价款为3550万元。不考虑相关税费和其他因素。(6)编制乙公司转让金融商品应交増值税。要求:编制相应的会计分录。
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?