建筑预缴税率,一般计税方法是2%,简易是3%
老师,我还想问我们异地项目预交了增值税和附加税,我们每个月在网上还要申报税吗?? 比如预交啊2%增值税,附加税,那我是不是增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交?附加税同等?
建筑行业一般纳税人,异地项目,如果今天先预收了款,那三月底前就要预交增值税吗?还是下月交?如果本月先开了票,开票是按9个点开吗还是2个点?预交增值税的时候按9个点预交还是2个点?开了票的话还要预交增值税吗?还是只要次月申报就行了?
一般纳税人简易计税开具3%增值税专用发票,异地预缴的时候预缴了2个点,剩下这1个点需要异地更正补预缴,还是缴在本地也行?
老师,我想问下,公司一般纳税人,建筑行业,合同金额是200万,开工前开了60万的发票出去申请预收款,这个60万是预缴2%增值税吗?那如果我完工后再开140万的发票,这个140万是交9%的增值税吗?原来的60万只交了2%的增值税,后面要不要补交的?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
这个我都知道呀,请你看下我问的问题,关于预交增值税,我问了五个问题,可以一一作答一下吗?
1.纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。即,当月申报
2.首先,当月开具的增值税专用发票,必须在下月申报期内申报缴纳增值税.所以,当月次月都可以,但必须在征期内预交
建筑行业异地预收款,是不是开了带税率的发票就无需预交增值税了?直接按发票次月申报就行了?
是的,可以正常申报的