对的,借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资。
老师,请问年终奖需要计提吗?之前不知道有年终奖,在1月发了去年年终奖,我是在1月计提年终奖吗?借:管理费用-办公费,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款 请问是这样做吗
老师,公司需发放给职工年终奖,以下相关的账务处理对吗 计提时 借:管理费--职工薪酬--年终奖 货:应付职工薪酬--年终奖 发放时: 借:应付职工薪酬--年终奖 货:银行存款
请问老师,年终奖5000,基础工资6000。那么会计分录是这样吗? 借:管理费用-应付职工薪酬 11000 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 6000 应付职工薪酬-奖金、津贴5000
老师,请问下年终奖是入应付职工薪酬吗?
23年年终奖 下年1月发,就记录到24年的应付职工薪酬-工资 还是应付职工薪酬-年终奖?
老师,转账失败退回后又重新转出成功,前面的一出一进可以不做账吗?
各位老师,大家好,像合作社这种的账务,是半路建账的,比如说现在只有银行存款余额能清晰可见,还有合作社成员的股金有数据,但是是认缴的,并不是实缴的,现在该怎么入手建账,请那位老师详细解析一下,谢谢
老师您好,跨年度补发工资请问怎么缴个税?比如7月补发了2024年10月—2025年4月的工资?
哪些行业需要用进销存软件?
老师,个体户的银行分私户和公户吗?
买的车喷漆这个发票可以嘛
老师你好,做成本核算,BOM表也就是材料表,比如生产50个产品,你们就要做50个BOM表么?
你好,老师,员工是超左购买社保的年龄是不是可以不买社保的
老师连续12个月超过500万元升成一般纳税人是开的一张发票有一部分超过500万有一部分没有算税费是分开算税费还是按全部算成一般纳税人的税率
老师:在银行去打印的资信证明这些是进管理费用还是财务费用呢?