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应付供应商不含税货款10000元,不良品导致工时损失和材料损失1000元,怎么进行账务处理??

2022-03-21 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-21 21:32

借:应付账款1000 贷:生产成本1000

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快账用户9450 追问 2022-03-21 21:33

为什么是生产成本,不是主营业务成本呀

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齐红老师 解答 2022-03-21 21:35

关键是还没完工的哈,根据具体情况冲减应付款

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快账用户9450 追问 2022-03-21 21:38

老师,我还是不太明白,

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齐红老师 解答 2022-03-21 21:41

意思是给你造成的损失是什么科目,就冲减什么科目?

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快账用户9450 追问 2022-03-21 21:52

因为材料给我们公司造成的损失,如果用生产成本的话,是不是需要用到生产成本-直接材料,我在原材料成本分摊明细表中直接用已经算出来的材料价格减去向供应商索赔的金额吗?

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齐红老师 解答 2022-03-21 21:59

就是那个意思哈,比如说,误工了多少时间,那么就的算每个工时多少工资,他们的乘积可以直接应付职工薪酬-工资

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借:应付账款1000 贷:生产成本1000
2022-03-21
您好,货款开票是5000,然后确认营业外收入1000,开4000发票是错误的
2022-10-16
这个损耗的直接借:其他应收款6000 贷:委托加工物资6000,到时候付款少付6000冲了其他应收款就行了
2021-04-15
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
你好,借原材料200,贷应付账款200, 借应付账款180,贷其他应收款180。
2024-03-18
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