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21.甲公司为增值税一般纳税人,2021年3月将其一栋办公楼对外出售,取得销售额1000万元(含税),该办公楼为甲公司2016年3月购入,购置原价(入账价值)为800万元。在销售过程中应缴纳的土地增值税60万元,已用银行存款缴纳,假设销售过程中无其他费用。投入使用时,甲公司预计该写字楼可使用20年,按平均年限法计提折旧,无残值。甲公司本期无其他销售行为,也无可抵扣进项税额和期初留抵税额。要求:(1)若公选择简易计税方法,对甲公司相关业务进行账务处理。

2022-03-22 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-22 10:29

你好,同学,具体计算过程为

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齐红老师 解答 2022-03-22 10:31

应交增值税=1000/1.05*0.05=47.62 累计折旧=800/20*5=200

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齐红老师 解答 2022-03-22 10:34

1.借,固定资产清理600 累计折旧200 贷,固定资产800 2.借,银行存款1000 贷,固定资产清理952.38 应交税费~增值税47.62

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齐红老师 解答 2022-03-22 10:35

3.借,固定资产清理60 贷,应交税费~应交土地增值税60 4借,固定资产清理292.38 贷,资产处置损益292.38

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齐红老师 解答 2022-03-22 10:48

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1,借,银行存款10000 贷,其他业务收入,差额部分 应交税费,增值税200÷1.05×5%
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你好,同学,具体计算过程为
2022-03-22
同学你好 这个题目您有什么疑问呢?
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你好,学员,具体哪里不清楚
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你好学员,具体哪里不清楚的
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