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21.甲公司为增值税一般纳税人,2021年3月将其一栋办公楼对外出售,取得销售额1000万元(含税),该办公楼为甲公司2016年3月购入,购置原价(入账价值)为800万元。在销售过程中应缴纳的土地增值税60万元,已用银行存款缴纳,假设销售过程中无其他费用。投入使用时,甲公司预计该写字楼可使用20年,按平均年限法计提折旧,无残值。甲公司本期无其他销售行为,也无可抵扣进项税额和期初留抵税额。要求:(1)若公选择简易计税方法,对甲公司相关业务进行账务处理。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年3月将其一栋办公楼对外出售,取得销售额1000万元(含税),该办公楼为甲公司2016年3月购入,购置原价(入账价值)为800万元。在销售过程中应缴纳土地增值税60万元,已用银行存款缴纳,假设销售过程中无其他费用。投入使用时,甲公司预计该写字楼可使用20年,按平均年限法计提折旧,无残值。甲公司本期无其他销售行为,也无可抵扣进项税额和期初留抵税额。 要求:(1)若甲公司选择简易计税方法,对甲公司相关业务进行账务处理。 (2) 若甲公司选择一般计税方法,对甲公司相关业务进行账务处理。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年3月将其一栋办公楼对外出售,取得销售额1000万元(含税),该办公楼为甲公司2016年3月购入,购置原价(入账价值)为800万元。在销售过程中应缴纳的土地增值税60万元,已用银行存款缴纳,假设销售过程中无其他费用。投入使用时,甲公司预计该写字楼可使用20年,按平均年限法计提折旧,无残值。甲公司本期无其他销售行为,也无可抵扣进项税额和期初留抵税额。
.甲市某公司为增值税一般纳税人,2022年5月销售位于乙市的自建写字楼,并于当月办妥了相关产权转移手续。该写字楼于2015年4月建成并投入使用,根据有关原始凭证确认投入使用前发生的建设成本为5250万元,销售写字楼取得的含税收入为11550万元。在销售过程中共发生其他税费1000万元,已用银行存款缴纳。投入使用时,该公司预计该写字楼可使用50年,按直线法计提折旧,无残值。计算增值税时,该公司可以选择了简易计税方法,也可以选择了一般计税方法。要求:计算二种方法下的增值税及相应的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年3月将其一栋办公楼对外出售,取得销售额1000万元(含税),该办公楼为甲公司2016年3月购人,购置原价(人账价值)为800万元。在销售过程中应缴纳土地增值税60万元,已用银行存款缴纳,假设销售过程中无其他费用。投人使用时,甲公司预计该写字楼可使用20年,按平均年限法计提折旧,无残值。甲公司本期无其他销售行为,也无可抵扣进项税额和期初留抵税额。要求:(1)若甲公司选择简易计税方法,对甲公司相关业务进行账务处理。(2)若甲公司选择一般计税方法,对甲公司相关业务进行账务处理。
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