计提税金: 借:其他应收款--垫付款--个人所得税 贷:应交税费--应交个人所得税 缴纳时: 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款

老师您好,个人在税务局办理临时税务登记代开发票的,除了征收增值税以及附加税之外的,还有个人经营所得税,还有其他税款要交吗?
老师,请问下,个人代开广告制作费给我们公司,现场代开的时候,个人已经交了增值税,附加税和个人所得税,为什么税务局还打电话说收到发票的企业要代扣个人所得税?
个税去税务局代开经营所得发票回来给公司。增值税和附加税以及个人所得税已经交给税务局了?然后要求公司为其承担他个人交的全部税款。这样子的话怎么做账
公司租入个人房屋一栋 税前年租金43200元 其他增值税,个人所得税 房产税什么的全部公司承担,我去税务局帮个人代开专票。公司给出去的钱,这个账我要怎么做呢
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
还有增值税和附加税。
这样子其他应收款在借方有余额。他个人已经在税务局交过了回来找公司报销税费
借:应交税费--应交个人所得税 贷:其他应付款 找你报销时: 借其他应付款 贷:银行存款 增值税附加是什么意思?
就是他除了个税还交了增值税和附加税
这个也是由公司承担吗?这个是他自已承担的。
他在税务大厅交的回来找公司报
这个要计到营业外支出了,借:营业外支出 贷:其他应付款,后面也和上面一样的
个税也计入营业外支出吗
个税不需要,只有这个附加才要。
这个税是经营所得不是劳务报酬所得。经营所得公司没有代扣代缴义务。
那都计到营业外支出了。