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一般纳税人,21年11月成立,12月份发生有费用。但我22年3月份接住。去年的收入费用怎么入帐?怎么做分录老师?

2022-03-22 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 15:24

你好,借应收账款 贷,以前年度损益调整 应交税费应交增值税,这个是确认去年收入的。

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:25

费用具体的是什么业务的?

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快账用户u9rf 追问 2022-03-22 15:29

发生的费用开支,办公开

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:30

借以前年度损益调整贷银行存款。

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快账用户u9rf 追问 2022-03-22 15:31

好哒老师

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:32

不用客气,工作愉快。

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快账用户u9rf 追问 2022-03-22 15:39

老师,但是2月份我申报抵扣1月份的时候没有看到银行流水,并不知道去年12月份有发生业务,(这个是按月申报的,),2月份没发生业务,我能把这12月做到3月份吗?

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:41

可以的,可以这么做。

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你好,借应收账款 贷,以前年度损益调整 应交税费应交增值税,这个是确认去年收入的。
2022-03-22
你好,就是你已经确认营业外收入,现在要确认成什么收入
2022-05-24
你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
2022-04-17
借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算清缴调减
2023-03-31
针对去年12月餐费专用发票已做费用,今年3月税务局要求进项税额转出的情况,分录应如下:借:成本费用科目(红字)5.1元,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)5.1元。确保准确调整账目,遵循税务规定。
2024-03-12
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