借库存商品113000 贷银行存款113000 借应付职工薪酬113000 贷库存商品113000
2019年6月5日,甲公司外购200部手机作为福利发放给 直接从事生产的职工,取得增值税专用发票上注明的价款为600000元 增值税税额为78000元,款项以银行存款支付 增值税专用发票经税务机关认证为不可抵扣,甲公司应做的会计分录为 ?
五日外购空调两台作为福利费发给生产工人专用发五日外购空调200台作为福利费,发给生产工人专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元。以银行存款支付价税款,增值税专用发票尚未认证。会计分录如何写?
2X19年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证,甲公司应编制如下分录:第一步:购入时,第二步:经税务机关认证,但不可抵扣时,第三步:实际发放时
2022年3月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的増值税专用发票上注明的价款为150000元,増值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和増值税进项税额,増值税专用发票尚未经税务机关认证。要求:编制分录。
2022年3月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的増值税专用发票上注明的价款为150000元,増值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和増值税进项税额,増值税专用发票尚未经税务机关认证。要求:编制会计分录。
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
老师想咨询个问题,嗯,有两口子,现在这个女的在我们本地注册了一家公司,想在周边不同的地区再注册一家公司,一个人在不同的地方注册两家公司有没有风险,实在不行就让她老公注册,一人有限公司还是二人有限公司好一些。都是商贸公司。