借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额,我应该怎么结转分录?是借:应交税费-销项税额 7.5 借:应交税费-转出未交增值税 0.5 贷:应交税费进项税额 8? 那往后如果销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
提问#期末应交税费转出未交增值税,进项税额,销销税额有余额怎么调账
像一般纳税人账上挂着应交税费-进项期末余额是-95023.13,应交税费销项税是119487.8,应交税费-转出未交增值税15665.11,那怎么调整冲销分录呀?
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,财务软件的出库金额和销售发票金额有几十块差异,差异是因为系统当时的多单位,没有自动生成,没核对直接审核,请老师指点操作处理
公司是做面料纺织加工的,有自己买别人的布过来加工、也有帮别人加工,帮别人加工的收入是主营业务收入还是其他业务
335原则的优惠政策,到什么时间截止啊
免冠色还要开发票吗?
利润结转是每月结转一次还是一年结转一次呢
老板想企业贷款,变更法人后企业贷款,变更法人需要什么流程吗?
老师,在电子税务局这个月在我的待办里怎么没有工会经费的申报,以前每个月都有的呗
非民办企业,政府补助限定性收入,发生限定性费用怎么做分录
快递费在汇算清缴期间费用里应该填在哪
部分红冲进项发票,在采购退货单里怎么输入金额和税额