你好,学员,做一笔账务处理 借应收账款 贷营业外收入

请问:平常收到进项发票时,直接就借记应交税费——应交增值税——进项税,并未用到“进项待认证”三级科目。报税时需要在税务局系统里先勾选进项发票,然后交增值税。请问做账时怎么处理,才能保证勾选的发票和应交的增值税衔接起来。正规的的做账,收到进项发票该如何做?
移交过来的应收账款,怎么入账?账务处理是什么?
你好,老师。我想问一下,2019年合并过来一个企业,当时账面直接移过来应付账款-其他 15万,当时是被合并企业预提成本的。因当进账没有处理,如果今年亏损多,可否把此笔应付账款调增出来呀。
接收移交过来的应收账款,怎么处理才能合并进我现在的账务里?
移交过来的应收账款金额 不需要做凭证,怎么增加进账里?
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老师,个人所得税汇算清缴怎么操作
我想请教一个问题!1、就是一个公司有两个办公点两个地方的物业发票水电费这样合不合理的?有没什么不好的风险的? 2、老板招待的ktv费之类经常开酒水的发票可不可以噶?3、ktv陪酒的那些开不了发票回来,可以开滴咩发票翻来(如果让ktv方开但系又不给你开服务费)?
老师,预收预付报表太大了,怎么保持资产总额在5000以下?
小微企业所得税怎么减免
老师 我想问下假设采购入库单是2月份入的,但是采购发票是12月入的,12月入会账务凭证上原材料增加,那收发存不增加吧,这样收发存和财务账对不起来吧?我是不是有理解误区
管理层招待费实际发生一大堆,公司起步阶段,入不敷出,发票已经开了,账上没办法报销,怎么处理好呢,已开的发票作废,后面重开吗,没法留着以后做账吧
董孝彬老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
财务结账周期1月到25号,中间都26-25,12月到31号可以吗?
现在移交过来的应收账面数要做进我大帐里面 这样做一笔分录?
你好,学员,是这样的
还有长期股权投资 其他应付款 都有二三级科目
你好,学员,这个一般是二级明细的
那我怎么增加这些账面期初?
软件里不知道怎么增加
你好,学员,直接新增科目的
不能添加
你在做账的凭证界面新增试试
做一个凭证?
新开一个新增凭证界面,不用保存的,增加好之后
然后再怎么操作
会计科目那里双击出来的是什么的
这个就是增加进去的 那账载金额怎么录入?
直接按照,调整分录录入金额
能不能举个例?应收账款A100 我怎么做分录?
借应收账款 贷营业外收入