你好应该是,已交同样结转到未交,未交增值税有余额就是要交税,负数就是不用交税!

老师,为什么每个月月末,需要将增值税的进项销项转到未交,那要是我下面还有已交,销项抵扣等怎么转呢?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师,我们结转销项,进项后,未交3千多,申报的时候有上期留底的,抵扣下来本月没得需要交的税,那前面做的还需不需要结转销项,进项呢
老师我待抵扣进项税额12164.50,销项12070.76.进项这个月抵扣了,转出未交增值税账面余额5771.61.那我这个月月末的科目怎么做
老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出,还是需要每月底做转出,如果本月进项大于销项月末借:未交增值税贷:转出未交增值税,本月进项小于销项借:转出未交增值税贷:未交增值税,次月缴税借:未交增值税贷:银行?转出多交增值税是用已交税金科目吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
借 应交税费未交增值税 贷应交税费已交增值税
意思就是把所有的增值税下面的科目全部结转到未交增值税里面吗?
是的同学就是这样的!
老师,请问这个未交增值税和增值税表中的期末留抵税额有什么关系吗?
你好,期末留底是进项大于销项是不需要交税,下次有税就抵销项税!未交增值税正数是销项大于进项需要次月要交的税!