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老师,我们以前年度确认了未开票收入,现在把这部分未开票收入开具发票了,该如何做账?

2022-03-23 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-23 08:12

红冲无票收入,然后再做发票的就可以的 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。

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快账用户5596 追问 2022-03-23 08:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-23 08:16

不用客气,工作愉快。

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红冲无票收入,然后再做发票的就可以的 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
2022-03-23
您好,开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
2025-01-01
您好,今年开票的部分,要把去年未开票收入冲回,因为今年这部分开票了 今年末还要把截止今年未开票收入确认
2023-12-29
你好 是的 现在可以开发票 
2021-12-08
你好同学 之前已经确认过收入,现在开票了。第一可以不用做任何处理,把发票归档即可。第二也可以冲一笔收入,做一笔收入,这样可以把发票附在这笔后边。老师个人觉得第一种就可以
2022-03-08
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