你好,同学,稍等发给你

【练习1】某企业收购一批免税农产品用于生产,在农产品收购发票上注明价款100000元,支付运输公司运送该批货物回厂的运费3000元、保险费50元、装卸费100元。取得专用发票,计算该企业可抵扣的进项税额。(该农产品所生产的产品税率为9%) 【练习2】某企业外购原材料,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额200万元、增值税34万元,向农民收购一批免税农产品,收购凭证上注明买价40万元,支付运输费用3万元,取得专用发票,算可以抵扣的进项税额。(该农产品所生产的产品税率为9%) 【练习3】某电脑公司(一般纳税人)销售给某商场100台电脑,不含税单价为4300元/台,已开具税控专用发票,双方议定送货上门,商场支付运费1500元(开具普通发票),当月该企业可以抵扣的进项税额为3400元。计算该电脑股份公司应纳增值税为多少元。 【练习4】某餐饮企业为一般纳税人,本月提供餐饮服务收入100万元,另将其闲置房屋出租当月取得了收入5万元,按照适用税率,分别开具增值税专用发票,本月购进餐饮食材取得对方开具的增值税专用发票上注明税额为4万元。计算当月应缴纳的增值税额。 【练习
某电脑股份有限公司(一般纳税人)销售给某商场100台电脑,不含税单价为4300元/台,已开具税控专用发票,双方议定送货上门,另收取商场运费1500元,电脑公司提供线路网关设计,另收商场5000元,均开具普通发票。当月该企业可以抵扣的进项税额为3200元。该电脑股份公司应纳增值税是()。A53545B53448C53579D60586
某电器商场为增值税一般纳税人。3月份发生如下经济业务。①销售空调取得含税销售收入180800元,同时提供安装服务收取安装费19210元。②销售电视机120台,每台含税零售单价为2260元。③购进本商场自用的自动收款机一批,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税税额为2600元。④购进热水器50台,不含税单价为800元,购进DVD播放机100台,不含税单价为600元,两项业务均已支付货款并取得增值税专用发票,另支付运费20000元,取得专用发票,税率为9%。⑤当月该商场其他商品含税销售额为169500元。要求:计算该商场3月份应纳增值税税额。
位于市区的某商场为增值税一般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务;(1)销售电视机100台,不含税价格为每台5000元,因数量大,给予10%的商业折扣,折扣额与销售额开在同一张发票金额栏:(2)采取以旧换新方式销售电脑30台,零售价格为每台6780元,旧电脑收购价格为每台600元实际收到零售收入185400元,(3)购进电视机一批取得的专用发票上注明金额140000元,税款18200元。假定应该认证的发票均经过了认证。要求:根据上述资料进行以下计算。(1)该商场当月销售电视机的销项税额。(2分)(2)该商场当月以旧换新方式销售电脑的销项税额。(2分)(3)当月该商场应纳增值税额。(2分)
6.计题150某商业公司(一般纳税人)。2022年3月发生以下业务:(1)5日购进一批电脑,共200台,每台不含税单价4000元,并取得增值税专用发票货款已支付另支付运输企业运费取得增值税专用发票,发票上注明的运费金额为10000元(2)10日购进100台打印机,每台不含税单价500元,取得增值税普通发票(3)本月该企业销售电脑的含税销售收入1000000元(4)月末将5台电脑捐给社会福利院,当前电脑的市场零售价格4800元/台(含税)说明:电脑打印机增值税税率13%,运费税率9%要求:1.计算本月的销项税额;(3分)2.计算本月可抵扣的进项税额:(3分)3.计算本月应纳增值税额:(3分)4计算应缴纳的城市维护建设税(7%)、教育费附加(3%)及地方教育费(2%)(6分)计算结果以元为单位,保留两位小数。
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
应交增值税=4300*100*0.13+(1500+5000)/1.13*0.13-3200=53448