账上没有做的话,借应收账款贷利润分配未分配利润。
补申报以前年度未申报的收入,增值税免征,补交了所得税,更正了以前年度汇算。会计分录如何做,在补申报当月入账吗?
补申报以前年度未申报的收入,补交了所得税。可以只入记帐所得税,不记账未申报的收入吗?
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
增值税报表更正申报后增加了未开票销售收入,补交了以前年度的增值税,分录该怎么做,会涉及到库存吗,一般纳税人
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
公司银行账上有一个莫名的人打了1元进账,这个怎么做账
老师23年销售的货物,没给钱也没入账,25年起诉对方货款已转我们公户,现在这笔账怎么做,中间还退回一少部分货
老师,做固定资产折旧的账怎么做,补计提之前的分录又该怎么做
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
之前会计把成本报少了,费用很大,也没有暂估成本,280万,成本12万,费用尽200万,我汇算清缴成本不动,毛利毛利率还是很高,会不会出风险,不是小微企业,企业税负率按0.7%交
电子税务局不在一个省份没办法登录吗,我在北京,公司是海南的,法人电子营业执照扫码登录时,提示当前业务不能跨省(市)使用,
自产试剂盒,由于试剂瓶不合格,导致试剂盒不能使用我,作废出库,汇算清缴时需要调整吗?
老师我公司是有限合伙企业的执行事务合伙人,收有限合伙企业管理费和业绩奖励,业绩奖励就是项目做的好,收益高会给我公司一点的奖励,但业绩奖励是一次性确认收入吗?
老师好,两个人一起成立一家公司,一个人以货币出资,另一个以技术出资,技术出资的人需要视同销售开发票给公司吗
增值税的需要补到以前的年度。
1.借:现金。贷:以前年度损益调整,应交税金—应交增值税。2.借:应交税金—应交增值税(免征)贷:以前年度损益调整3.借:以前年度损益调整贷:利润分配。这样可以吗?。是在补申当月记帐吗?
你好,增值税免这个是什么业务的?免是季度小规模45万免的吗?
嗯。这样做可以吗。在补申当月入帐吗?当月入帐,应该不需要调整以前的财务报表对吧,但不调整和补申报数据不一样。有税务风险。调整的话,又如何改以前的帐本。重新要改(三年前的)。晕了老师
最喜欢的永远是这样做,可以的账务处理,做到这个月之前的期初数据、期末数据、当月的财务报表都不需要修改。
老师你没有明白。我是问。补申2018.2019.2020年度收入及补所得税。在2021年11月补申。是在2021年11月当月入帐。2018.2019.2020年的财务报表要更正吗?不更正就和补申报的数据不一样。有无税务风险。2021年11月入帐,利润分配期末期初差额不等于本年净利润。我应该如何做
财务报表不用修改的。 汇算清交调整了,没有风险。 调整期初未分配利润和库存现金
老师,也就是说,我这样会计分录可以对吧。只在2021年11月财务报表还原期初金额对不对
你好,对的是的是这么做的,是这么理解的,修改二一年的期初