你好,服务是你的主营业务收入的,借主营业务成本贷,银行存款没有发票,正常做账,但是不允许抵扣所得税。

请问一下,一个合作社为我公司服务,然后分给他们的服务费用怎么做账,没有发票
请问老师,我们是一家咨询服务老师,给客户开具服务类发票,然后我们有些也许也需要咨询其他公司,其他公司给我们开具发票可以作为成本入账吗?
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
请问一下,我们和别的企业合作一个活动,收取服务费对半分,但是服务费是全部打进我们公司的,之后我们转一半给合作企业,请问发票这边是不是得开全部的服务费,之后让合作单位给我开我转给他们的一半服务费发票给我
老师,我们公司跟其他公司有合作的业务,客户转款到我们公司,发票也是我们开票给客户,然后我们再跟合作公司分这笔收入 我们就从对公转对应金额给合作公司,合作公司开劳务服务的发票给我们,1,这个发票怎么做分录呢 。2 合作公司开过来的劳务服务发票,也是可以入我们成本的吧
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
不用按分红来走账是吧
你好,他是你们单位的股东吗?
不是股东,就是为我们提供服务
好那就不能走分红的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。