你好,服务是你的主营业务收入的,借主营业务成本贷,银行存款没有发票,正常做账,但是不允许抵扣所得税。
请问一下,一个合作社为我公司服务,然后分给他们的服务费用怎么做账,没有发票
请问老师,我们是一家咨询服务老师,给客户开具服务类发票,然后我们有些也许也需要咨询其他公司,其他公司给我们开具发票可以作为成本入账吗?
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
请问一下,我们和别的企业合作一个活动,收取服务费对半分,但是服务费是全部打进我们公司的,之后我们转一半给合作企业,请问发票这边是不是得开全部的服务费,之后让合作单位给我开我转给他们的一半服务费发票给我
老师,我们公司跟其他公司有合作的业务,客户转款到我们公司,发票也是我们开票给客户,然后我们再跟合作公司分这笔收入 我们就从对公转对应金额给合作公司,合作公司开劳务服务的发票给我们,1,这个发票怎么做分录呢 。2 合作公司开过来的劳务服务发票,也是可以入我们成本的吧
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
不用按分红来走账是吧
你好,他是你们单位的股东吗?
不是股东,就是为我们提供服务
好那就不能走分红的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。