你好同学,对的就是你理解的这个思路,你要全部开发票,然后呢,你给他转多少钱,他就要再把多少钱的发票开给你。
我们单位的员工岗位外包出去,但是整个业务流视为项目外包,开技术服务费发票。这个确认收入的时候,需要结转成本吗?这些员工的薪资分两半发的,一半做薪资,一半通过个体工商户形式发给他们,他们给我们开技术服务费的发票。怎么结转成本
请问一下,一个合作社为我公司服务,然后分给他们的服务费用怎么做账,没有发票
我们是私企,和另一个私企签订的合同,他们收入的5%作为我们的服务费收入,另外一部分是我们的机子,系统用的他们的,这部分收入要100%转给我们公司,请问是分开确认收入吗,发票应该如何开具呢
请问一下,我们和别的企业合作一个活动,收取服务费对半分,但是服务费是全部打进我们公司的,之后我们转一半给合作企业,请问发票这边是不是得开全部的服务费,之后让合作单位给我开我转给他们的一半服务费发票给我
老师,我们公司跟其他公司有合作的业务,客户转款到我们公司,发票也是我们开票给客户,然后我们再跟合作公司分这笔收入 我们就从对公转对应金额给合作公司,合作公司开劳务服务的发票给我们,1,这个发票怎么做分录呢 。2 合作公司开过来的劳务服务发票,也是可以入我们成本的吧
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
那发票我开给别人跟我开给别人的发票名称不一样可以吗
嗯,那不太行了,得保持一致,如果业务不一致的话,咱的进销就不符了。
我们是小规模的也不可以吗,因为他开不了服务费的,那我可以不可以我们开一半然后剩下的一半让合作公司开啊,钱还是一起转我们公司的,之后我们在转给他
嗯,可以问一下你的合作公司,我估计他不会愿意的,因为他付钱的是a单位,开发票的是B单位,他对不起这个账来的。
如果确实开不了服务费的,那就开点别的,但是不要开货物哈,你这个跟货物没关系,不要开货物类的发票。
那我怎么弄呢,我开给对方是现代服务费,合作公司开给我的是其他经济代理服务,这样可以吗
,其实你也完全可以开它那个名字,它那个名字也是服务类型的,即便是没有这个经营范围,偶尔开一次也能开的出来的,
我们是现代服务费是对的,我们不能开其他经济代理服务的,我们是非民企业,如果对方开不了现代服务,开其他经济代理服务可以吗
也行,只要是服务大类的,基本上没问题的。
那我账怎么做呢
收到全部的钱以后,借银行存款,贷主营业务收入,贷,应交税费,然后把钱转出去,别人给你开发票的时候,,借主营业务成本,贷银行存款。