你好同学,如果是资产负债类科目直接冲红,如果是涉及到损益类科目记入以前年度损溢

税务稽查,发现一张1600元普票是假发票。2018年12月的发票是在2019年1月入帐。现在已经过了汇算清缴。我现在还要做账务处理吗?如果要做怎么做会计分录?
老师,我四月份做帐,做分录的时候有一张进票没有录进去,我现在年底要装订票,才发现现在要怎么弄啊?发票已经抵扣了的
老师您好。 参公管理事业单位 现在发现2018年8月份有一笔账做错了。拍了图片,红色的才是正确的科目。 想要在2020年12月份更正,该怎么出分录才是对的?
2019年7月份开的发票金额十多万,做在应收账款里,后来因为发票错误在2019年12月重开了发票,12月也收了款。原会计把收入做在库存现金里。原发票在2020年1月冲红。导致现在应收账款在贷方十多万。我该怎么做分录把它做平呢
老师 请问2018年的项目2018年11月份才做结算 2019年12月才把相应的分录做进去 现在2022年了 我发现2019年的分录做错了 现在需要怎么弄呀
可能有涉及损益类。比如我们跟甲方开的发票金额是10万 但是我们又买了甲方的材料2万 这部分甲方没有开发票给我们 ,相当于应收款抵了2万 当时就是没有把这两万做出来
买了甲方的材料2万这个应该开发票的
就是他送的材料 我们使用了 他不想开发票 我们的发票开多了 就抵了
那你就按发票金额入账吧
老师 那我怎么做分录呀
同学,你之前是怎么做的