你好同学,如果是资产负债类科目直接冲红,如果是涉及到损益类科目记入以前年度损溢

老师 请问2018年的项目2018年11月份才做结算 2019年12月才把相应的分录做进去 现在2022年了 我发现2019年的分录做错了 现在需要怎么弄呀
老师您好,请问2018年12月份购进的固定资产,2019年1月卖了,没有确认收入,现在已补交税款,会计分录该怎样做呢?相当于没有折旧
老师,去年4月份的工资做账做错了。应该是用3月份的工资表,我用了4月份的。请问我现在更正错账,要怎么做分录
老师,2021年12月的工资忘记做计提了,现在才发现,要怎么做分录处理一下
老师好!2022年12月份买的车,一直没做账,现在老板才把票给我,2023年9月份怎么做账折旧,分录怎么做?
能源托管项目,比如合同总额4000万,其中建设费用(设备及安装)500万、维护费用100万/年、代缴电费200万/年,我们需要交多少税?
老师公司缴纳了增值税和企业所得税的分录怎么做
汇算清缴期间费用表中销售费用没有福利费这一栏,那这个福利费该归类到哪里
老师印花税买卖合同,是不是进销合同一起申报?
老师,我们公司报员工个税,每年公司有报个税返佣金,这个费用的会计分录是什么。
请问老师我2025年有一个月的工伤只计提,年末有了余额,已经结账,我26年如何调整呢 主要我也不愿意反结账了
问下客户23年的业务退税没退下来,回来找我们说原因就是我们开的海运费发票是免税的导致的,这有影响吗?退税能不能退下来跟海运费发票有关系吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问老师,现在税务局系统里面,查询申报记录在哪里?
老师,请问个人经营所得税,需要提前计提吗?
可能有涉及损益类。比如我们跟甲方开的发票金额是10万 但是我们又买了甲方的材料2万 这部分甲方没有开发票给我们 ,相当于应收款抵了2万 当时就是没有把这两万做出来
买了甲方的材料2万这个应该开发票的
就是他送的材料 我们使用了 他不想开发票 我们的发票开多了 就抵了
那你就按发票金额入账吧
老师 那我怎么做分录呀
同学,你之前是怎么做的