您好 请问什么原因要这样操作

你好,老师,老板早上说,明天有笔大额收款打我们基本户,到时候我再把这个钱转给另外一个公司,给那个公司过账,请问这样有没有风险
老师好,我们是新公司正在办理注册,还没有核税,那现在客户要我们明天就付款给他。等我们公司核税以后,他再开发票过来。老板说明天他私人账户打给客户。能这样操作吗?到时候怎么做账啊?
你好,我们公司总是有一些大额转账转过来,我们又要转回去这种情况,比如,甲下午转给我们3000万,我们收到转账的时候同一天又转给他,每次收到这种大额转账,问老师是什么,他都不说 ,我每次都挂账其他应付款,请问这样会不会有什么报表上的风险
老师想问一下有个公司要从他们公司转一笔款到我们基本帐户,我们再转到他们公司另外一个帐户,公司名称是一样的,因为他们要贷款,另外一个公司是才成立的,没有流水,这样操作有没有风险
老师,你好,请问甲方公司向银行贷一笔款,想要通过我公司过账出来,再打到甲公司账户,有风险吗?有没有什么办法规避这个风险?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
就是我们公司向银行借的钱,银行打给我们,我们在借给那个公司
这样的话没有风险的 银行贷款需要