负数申报不过去,得去税务局申报。
大家好,请问一下,我们是一般纳税人,主要是服务行业,我八月份开了红字发票,但是红字发票和正数发票相抵后还是负数,增值税申报表我该填哪几个表?怎么填?
老师,一般纳税人申报时,收到负数进项发票,申报时,在附表二第20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额),这里是填负数,还是正数阿?
你好,老师,本月开了一张红字发票,销项税是负数,增值税申报表怎么报呢?,谢谢
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
老师,你好,购货方要求本月开具红字信息表与负数发票,上月购货方发票已抵扣,本月开具负数发票与正数发票金额一致,下月初报税在电子税务局需要在报表上填写吗
税务局能申报过去吗
税务局大厅可以申报