你好,是的,是这样的

我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
小规模季度销售额不超过45万免征增值税,免征的增值税需要做账处理。借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税免征增值税的账务处理:借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入/其他收益—补贴收入
小规模纳税人季度不超过45万提的增值税怎么结转,是 借:预收账款 200000 贷:主营业业务收入198019.80 应交税费-应交增值税1980.2 然后结转增值税到 借:应交税费-应交增值税 1980.2 贷:营业外收入-减免税费 1980.2 是这样结转吗
老师您好,小规模纳税人在确认收入时借应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费-应交增值税,如果季度没有超过45万,可以享受免征增值税的政策,那应交税费-应交增值税应该怎么处理
小规模纳税人免征增值税没有限额了,那如果一个季度收入45万,发生销售收入时。借:应收账款 贷:主营业务收入 45 应交税费-应交增值税45✘3%=1.35 借:应交税费-应交增值税 1.35 贷:营业外收入-增值税减免1.35 是这样走账吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?