同学好。对外开出的支票一般都是转账支票。上面的出票日期是开出支票的日期。供应商拿到支票之后,把支票去存入到他们的开户行。存入后,对方银行会自动从你单位的银行账户把款项划走,因为出票日期是1月31日,所以说一月份你的款项还没划走,所以一月份你看不到款项的划出

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师这个开给供应商的支票存根是现金支票还是转账支票,怎么看呢,上面显示的出票日期是供应商到账的日期吗,这个是到期银行自动划转还是供应商手动提取,比如像这笔914481月份我的对账单没看到这金额转出,从哪里体现钱确实转给他了
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
老师,上个月纳税自查补得没有及时开票的客户,税款交了,这个月又开给客户了,这个月报增值税该怎么报
如何用未分配利润购买一台新设备呢
工程项目结转成本,成本核算怎么做
电脑版个税申报下载网址
开分公司能不能非独立核算,劳动合同签订总公司,个税总公司发,但是他社保买分公司?
开具销售淡水鱼的发票是免税的吗?
个税人员信息采集,需要员工哪些信息资产负债表利润表哪里下载空白的
请问上个月我们开出去162000,13个点的专票,数量和单价写反了,这个月要红冲,对当老板不同意,说这样会导致他6月份多缴纳2万左右的税,我觉得好像不影响他6月使用,7月份红冲的负数发票是在7份做转出吧?
我公司是电力安装行业,之前是九江迁过来的企业,2013 年的项目现在还要开票,有什么风险吗?
朴老师,我可以把装修行业,按照开出去的票就确定收入,收到票就确定成本吗
这个支票的提款期限多久呢,我2月的银行对账单也还没有看到这笔钱出去
,我司收到了图1和图2的票如何记账,图1和图3我可以不可以暂时不入账,等着银行对账单收到款或者付出去再入账呢
支票的入账期限都是十天。
可以等到收到进账单时。或者付出时再入帐
第二张汇票呢提示收票已签收,承兑汇票钱怎么到账呢,收到票怎么记账
收到时借应收票据,贷主营业务收入或应收账款。应收票据到银行办理贴现手续钱才能到账。
谢谢老师
不客气,祝学习愉快。