你好同学,劳务公司简易计税,税务局不会让你抵扣进项的。如果开具普票没超优惠限额的就不用交税,开具专票就需要按照开具的税额缴纳。不用其差额缴税。

老师,我们是劳务派遣公司,是一般纳税人,平时是开差额发票出去税率是5%,简易征收的,如果有进项专票回来可以抵扣增值税吗?
老师好。我们公司是一般纳税人。有简易征收所交的增值税,也有非简易征收所交的增值税。请问,我计算增值税税负的时候,要把简易征收所交的增值税加上一起计算吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,那是不是就无条件的按简易计税计算增值税?小规模纳税人增值税按简易计税是3%。那今年疫情,有没有说法简易计税按1%记征增值税?
我们公司是一般纳税人 然后开了简易计税的发票 那么简易计税的收入我怎么做账呢 也要计入应交增值税-销项税额吗
一般纳税人建筑公司简易计税开票,增值税计算方法是按开票金额减去与该项目有关的成本金额差额计算增值税,不能用销项税额减进项税额 以上说法对吧
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
开普票优惠限额是月不超15万,就不用交增值税,开专票,每开出去一张专票,都要用销售额×对应的征收率,我这样理解对么老师
开普票优惠限额是月不超15万,就不用交增值税,开专票,每开出去一张专票,都要用销售额×对应的征收率,去计算缴纳增值税额,我这样理解对么老师