你好; 1. 借 应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税 ;支付 借 应交税费-应交个人所得税 ;贷银行存款 ; 2. 借税金及附加 贷应交税费 -应交水利基金 ,支付 :借 应交税费 -应交水利基金 ,贷银行存款 3. 印花税不用计提哈 ; 缴纳直接做 借 税金及附加- 印花税贷银行存款

各位老师,早上好,个人所得税,水利建设专项收入,印花税这些,计提,交税时的账务分录怎么做呢,请各位老师赐教一下,谢谢
各位老师大家好,就是每年汇算清缴的时候,如果说各项费用有超标话的,这个在做所得税调增,调减的时候,在账务上怎么做处理,要不要写分录,包括整个的账务处理是什么流程,请各位老师赐教一下,谢谢
各位老师,大家好,2022年小规模纳税人不是有普票免税项目吗,把提的那部分税,在做账务处理的时候,借:应交税费-销售,贷:营业外收入,这样行不行呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师,大家有下午好,我们公司是做劳务派遣服务的,现在老板问我,如果有100万的收入,我们该怎么报成本,比如,增值税加附加税得多少,这些款是走个人的,个税要交多少,还有一些期他费用,请各位老师指点一下,这个成本我该怎么算给老板呢,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是今年7月份成立的,然后,在税务登记的时候,刚开始的时候是登成了小规模纳税人,老板说是在有半年就能升成一般纳税人了,所以每次外面采购都开的是专票,那么我想请教一下老师们,这个发票开成专票,以后我们升成一般人的,还能不能做低扣呢,请各位老师指点一下,谢谢
未开票收入 怎么做会计科目
老师,实际货物已经销售了,当时忘了开票进来,但我们已经开票出去了,现在结转成本是负数 怎么办,小规模纳税人,票在这个月已经开进来了,但现在做9月的账,结完成本库存成负数了
老师,小规模企业所得税申报表季报填列利润总额是根据利润表(季报)的年末余额那列数据吗
老师,实际货物已经销售了,货我们也卖出去了,但票没有开进来,我们已经把票给开出去了,现在结转成本库存是负数了,怎么办
老师,用现金发放的工资凭证需要啥单据吗?
老师,你好,我们是纯外贸企业,我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢,我们的报关单抬头是我们公司的名字,境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字,只不过报关手续是委托的货代公司给报关的,运输也是货代公司给操作的,那我们属于哪一种出口方式呢?
在代理记账公司上班,初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司,现在我离职了,要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司?就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
有什么重要的问题的?
燃气管道安装花了64万,这种是要折旧10年,还是摊销3年
老师,我把去工地干活干几天的临时工做成了应付职工薪酬-兼职工资,也正常申报个税了,这样可以吗
老师,这个人所得税是公司给员工承担的,在这一块需要主意什么呢,账务处理怎么做呢
你好 ; 你就注意 在发放工资扣除这部分个税即可 ; . 借 应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税 ;支付 借 应交税费-应交个人所得税 ;贷银行存款
老师,是这样的,意思这个不从人家的工资里面扣不而是公司给人家交了就行
你好 ; 意思是公司来承担个税吗 ? 那你就直接做 支付 借 应交税费-应交个人所得税 ;贷银行存款 2022-03-25 09:33:48 借 营业外支出-个税支出贷 应交税费-应交个人所得税
老师,那么这个借方的税金及附加最终就转到贷y方的那个科目了,谢谢老师
你好; 是的。 不客气的。 希望能帮到你; 满意请给予评价
老师,你好,再麻烦追问一下,刚开始计提时:借税金及附加—水利建设 ,贷应交税费——水利建设 ,交款时:借应交税费,水利,贷:银行,那么后期,这个借方的这个税金及附加转到贷方的那个科目,账务才算平呢
你好; 到时你把 借 本年利润贷 税金及附加—水利建设结转了就平衡了