您好 46.请计算业务(4)的销项税额。 100*(1+0.1)*0.13=14.3 47.请计算(3)的销项额 300*0.13=39 48.请计算业务(2)可以抵扣的进项税额。 6.5 49.请计算业务(1)的销项税额。 11.3/1.13*0.13=1.3 50.请计算该服装企业10月份应缴纳的增值税。 14.3+39+1.3-6.5=48.1
某制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务如下: (1)购进一批A原材料,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税为3.9万元。支付保管费0.3万元,装卸费0.1万元 (2)购入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为15万元,增值税1.95万元 (3)销售甲产品一批,取得不含税销售额50万元,另外收取甲包装物租金2万元,储备费3万元 (4)销售乙产品一批,取得不含税销售额18万元 请根据资料: 1.该制造企业当月进项税额。 2.该制造企业当月销项税额。 3.计算该制造企业当月应纳的增值税税额。
[4650题]甲服装厂为增值税一股纳税人,2019年10月发生以下经济业务:[1]零售边角料取得收入11.3万元[2]外购批布料用于生产西服,取得的增值税专用发票上注明价款50万元,增值税6.5万元。[3]当月销告服装取得不含税价款300万元。[4]当月将专门自制的批服装赠送给希望工程,该批服装的成本为100万元,没有市场同类货物的销告价格,成本利润率为10%。根据以上材料回答下列问题。46.请计算业务(4)的销项税额。47.请计算(3)的销项额。48.请计算业务(2)可以抵扣的进项税额。49.请计算业务(1)的销项税额。50.请计算该服装企业10月份应缴纳的增值税。
[4650题]甲服装厂为增值税一股纳税人,2019年10月发生以下经济业务:[1]零售边角料取得收入11.3万元[2]外购批布料用于生产西服,取得的增值税专用发票上注明价款50万元,增值税6.5万元。[3]当月销告服装取得不含税价款300万元。[4]当月将专门自制的批服装赠送给希望工程,该批服装的成本为100万元,没有市场同类货物的销告价格,成本利润率为10%。根据以上材料回答下列问题。46.请计算业务(4)的销项税额。47.请计算(3)的销项额。48.请计算业务(2)可以抵扣的进项税额。49.请计算业务(1)的销项税额。50.请计算该服装企业10月份应缴纳的增值税。
1.某制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务(1)购进一批A原材料,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税为3.9万元。支付保管费0.3万元,装卸费0.1万元。购入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为15万,增值税1.95万元。(3)销售甲产品一批,取得不含税销售额50万元,另外收取甲包装物租金2万元,储备费3万元。(4)销售乙产品一批,取得不含税销售颖18万元请根据资料该制造企业当月进项税额诚制造企业当月销项税额计算该制造企业当月应纳的增值税税额。
1.某制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务(1)购进一批A原材料,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税为3.9万元。支付保管费0.3万元,装卸费0.1万元。购入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为15万,增值税1.95万元。(3)销售甲产品一批,取得不含税销售额50万元,另外收取甲包装物租金2万元,储备费3万元。(4)销售乙产品一批,取得不含税销售颖18万元请根据资料该制造企业当月进项税额诚制造企业当月销项税额计算该制造企业当月应纳的增值税税额。
老师:外部融资需求确定以后,去找钱的时候,怎么做?是发债还是发股?发债是短期还是长期?考虑哪些影响因素?后面哪些章节的内容跟融资紧密相连?各章节内容不能串连起来,是发债还是发股考虑资本结构问题,然后在考虑筹资成本?营运资本管理解决的是短期融资或投资?
@董老师,资产负债表的应付职工薪酬又增加了吗
董老师您好,那资产负债表上的应付职工薪酬就永远这么增加着吗?
老师,现在考中级评分还是错的题扣一半分吗,还是怎么记分?
老师,我公司这个月享受了退伍士兵减税减了2000元增值税,请问,我该如何做分录?借:未交增值税2000贷营业外收入?
老师好,我公司分期付款购买一台设备45万元,首付款5万,之后分期18个月付款完毕后,设备所有权才属于我公司,付款完毕前一个月开票,请问这笔业务账务处理怎么做呢?
老师们,我们是生产销售鲜食玉米的企业,求一份经营分析表
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?