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建筑企业 21年3月开一笔工程款发票 确认收入 22年1月 退回 如何做账 如何写摘要以及分录

2022-03-25 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 14:17

你好; 你之前做收入怎么走科目的。 这样好判断 。这个退回是因为开票错误了吗? 要红冲吗

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快账用户6557 追问 2022-03-25 14:18

红冲了 已经 没有错误 不给结算了 退票 之前主营业务收入 应收账款呀

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齐红老师 解答 2022-03-25 14:23

你好;     那你就红冲之前收入分录  。然后    跨年了你要走以前年度损益调整  ; 比如 借 应收账款负数 贷以前年度损益调整; 负数;  应交税费-应交增值税负数   

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你好; 你之前做收入怎么走科目的。 这样好判断 。这个退回是因为开票错误了吗? 要红冲吗
2022-03-25
您好,以前没有账,实收资本的分录可以做的本月。 这个业务具体是买了什么或接受了什么服务呢,冲减这个成本费用
2024-10-21
您好,这个发票业务是哪年
2023-04-12
同学你好 对的 没有发票没法税前扣除
2023-05-08
你好了,原4.5万分录红字冲回.,一般不反方向做 再做重开2万的的分录,还有2.5万你是1月的,你现在没开票就入收入暂估.入主营业务收入,不走前年度损益调整
2022-01-13
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