您好 从2月开始建帐,应该对着1月的期末录在2月的初始余额里 是的
老师,我们10月份换了软件重新建帐,需要重新做1-9月的帐吗?还是可以接着9月的期末数据,重10月开始做账?
郭老师您好,我们接了个新公司的账,有8月的科目余额表,我建账就从9月开始,把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以,对吗?年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管,也就是录有期末数的,录在我的期初余额里,对吗?还是应该怎样郭老师?
老师好,我们刚接回帐 从2月开始建帐,应该对着1月的期末录在我2月的初始余额里是吧?
老师,我从7月接手外帐,从外帐公司拿回来的,我建账是按照他们的余额表来,建到期初余额好,还是期末余额好
做固定资产清理,累计折旧不能有余额吧?余额为负数是我哪里出错了?我是从1月开始建帐套,固定资产余额我是输入23年12月的期末余额
山东省教育财务管理系统中,项目分配显示第一行项目已分配资金不能大于项目规划资金是什么意思
汽车修理厂给员工买的社保怎么写分录
老师,我五月底购入一台原值一万八千的喷涂机 老板让我一次性折旧抵扣所得税 但是公司是做机械加工的,没有库存商品什么产生,我能不入制造费用管理费用,直接入主营业务成本吗?借 主营业务成本 贷银行存款
银行对公或者对私付款给上游了,但没收到发票,这种情况怎么入账?不能税前扣除对吗
税务系统上显示有2023年修改申报表的退税,之前的会计已经离职了,请问老师,现在我可以从哪里查看这个税能不能申请抵扣呢?
老师,支付的专家劳务费,专家无法给我们开具发票,我要怎么入账呢?是否需要帮他代扣代缴个人所得税
国际物流小规模公司开的免税票 然后升为一般纳税人开的也是免税票吗
老师,我们工厂出口,条款是C&F,客户的海运费是直接货代开发票给我们工厂,我们工厂跟货代谈下来的价格是6190元人民币,也钱付了,货代公司票也开进来了,客户那里我们报价给他是1573美金*7.2008=11326.86元人民币,相当于我们海运费客户那里也赚钱了,这个怎么去入账(目前我做到了其他应付款-运保费科目,但还是会多出来5136.86元)?以前我是直接冲汇兑损益的,到现在想想金额还是太大了,多出来的钱怎么账务处理?是要交所得税么?
无票收入分录如何做,后期税务处理怎么做
社保补贴计入什么科目
然后我要把1月的本期发生额录在“本年累计”里是吗
要把1月的本期发生额录在“本年累计”里 是的
这些录完还要录别的嘛
这些录入好了试算平衡就可以了
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续