您好,按调整后的利润表申报企业所得税

请问去年多计提了管理费用,现在汇算应该怎么操作。具体在在哪里调整。报表需要调整吗?
企业汇算清缴时发现去年多计提管理费用,现应该怎么调账,是在本期调吗?纳税调整是不是应该在其他那一栏相应调增多计提数?
冲回去年多提管涅费用,借其他应付款,贷以前年度损益调整,对吗?那我在汇算清缴时,财报怎么做,费用明细在哪调整?
请问老师,2022年5月做了一笔 以前年度损益调整 7000元(属于2021年8月的管理费用—运输费),现在2023年报22年汇算年报,这笔以前年度损益调整 7000元在汇算报表中哪里体现?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?
先调整年度财务报表。在根据报表做汇算吗?
您好,是的,您的理解非常正确
那跟季度财报不一致呢,会有税务风险吗
您好,没问题,没有风险
会计调整分录就写在今年的月份里面是吧
您好,是的,账不调整以前