对的,是的,你当时计提是其他应付款吧,如果是的话,正确的期间费用明细表正常填写,和你之前没有调整的是一样的,然后这个在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额纳税调增。

19年预提费用,在2020年办理2019年度汇算清缴之前未取得发票,当时企业所得税已纳税调增。2022年调整2019年预提费用,借以前年度损益调整贷其他应付款,2022年是否还需要调整企业所得税?分录怎么做?
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
跨年管理费用多记金额,已做以前年度损益调,汇算清缴时,这个跨年调整这么处理,在汇算清缴哪张表中去调整
是收到费用是借:管理费用,贷:现金,借:其他因付款-预提费用,贷:以前年度损益调整吗?那汇算清缴时就不需要调增利润了是吗?
今年4月份冲回去年多计提的费用,用了以前年度损益调整科目,那在所得税汇算清缴时财务报表数据需要改吗?如何在财务软件里改呢?
开票 系统 只维护了地址没有电话,在哪儿加电话呢?
请问,2025年买了个二手车,但马上又卖了,没有计提折旧,汇算清缴折旧摊销表要填吗?谢谢
老师,税局问了我司的注册地,说没查到我司有进项发票,要求找上游补开租金发票,上游是指?
老师,请问收到整年租金是在收到租金的时候一次性开具发票吗
老师我们是分公司,老板自己拿钱进来周转怎么入账
老师,24年之前一直亏损,24也亏损,但是25年盈利了1万,那我做25年汇算清缴可不可以弥补以前年度亏损?不用缴纳企业所得税
2026年2月份预估入原材料石子11496.69*50=574834.4 贷应付账款114534.4 3月份开进一部分发票,5835*50=291750 .3月份的凭证应该怎么做
老师你好!小规模季度免税开票30万(价税合计),我能在3月份一次性开吗! 这样子也是免税的不
有电商财务分析模板吗
每年的专项附加扣除确认有时间限制吗?
老师,资产负债表和利润表也要修改吗?那么和4季度末报表不一致,可以吗?税务上会不会查帐?
不需要修改的,做到今年。
我说的是汇算清缴时,要先填财报的那两张表,按4季度末的财报填,还是调整后的财报填(那样利润增加,资产负债表上其他应付款要变)?
按照调整之前的来。
不修改不修改之前的不是吗