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企业汇算清缴时发现去年多计提管理费用,现应该怎么调账,是在本期调吗?纳税调整是不是应该在其他那一栏相应调增多计提数?

2022-05-11 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 13:36

你好,账务处理做到本月当时分录怎么做的, 然后汇算清缴的时候在纳税调整明细表扣除项目,其他填写账载金额

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快账用户xpkq 追问 2022-05-11 13:37

当时分录是做借管理费用,贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-05-11 13:40

借银行存款贷利润分配未分配利润

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快账用户xpkq 追问 2022-05-11 13:42

可是税管员让我把那些费用计入待摊费用,那些费用都是广告费,还没有实际发生的

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齐红老师 解答 2022-05-11 13:44

借预付账款贷利润分配未分配利润 待摊费用取消了

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快账用户xpkq 追问 2022-05-11 13:50

这样就可以了吗?那我本月的报表未分配利润怎么修改?如果到时候税务局查账怎么办?

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齐红老师 解答 2022-05-11 13:57

对的是的,二月份它就可以的啊,账上调增了,然后你每个月借销售费用贷预付账款。

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你好,账务处理做到本月当时分录怎么做的, 然后汇算清缴的时候在纳税调整明细表扣除项目,其他填写账载金额
2022-05-11
你好 所得税费用科目一般到了月末年底是没有余额的。 就算是有, 分录也应该是 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税。下期交。
2020-12-22
你好,汇算清交的时候,你管理费用还是按照多计提的来调增的,在纳税调整明细表里面填写。
2022-04-24
你好,直接调表即可
2023-05-25
同学你好 是什么会计准则
2023-05-18
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